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橘子作文600字

時間:2025-12-09 17:43:18 600字 我要投稿

有關橘子作文600字四篇

  在不斷進步的社會中,越來越多地方需要用到制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。大家知道制度的格式嗎?下面是小編整理的設備材料管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

有關橘子作文600字四篇

設備材料管理制度1

  1、通防區(qū)各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。

  2、材料、設備、器材的領用嚴格執(zhí)行審批制度,無正當手續(xù),不得亂發(fā)。

  3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的.及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。

  5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現(xiàn)好的同志,區(qū)給予獎勵。

  6、對易損物件,實行以舊換新。

  7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。

  8、做好倉庫的安全保衛(wèi)工作,確保不出現(xiàn)偷盜現(xiàn)象。

設備材料管理制度2

  一、負責設備材料的領取、收發(fā)、等工作,努力做到優(yōu)質服務。

  二、進庫物質,嚴格查驗,保證滿足安全生產(chǎn)需要。

  三、倉庫物資要擺放整齊,保持室內清潔衛(wèi)生,確保賬目相符,清晰明了。

  四、加強“四防”管理,保證物資安全。做到無差錯、無丟失、無損壞、無銹蝕、無變質。

  五、檢查庫房防火、防潮設施完好情況,確保安全無事故。

設備材料管理制度3

  1.設備材料的供應管理,除大型重要設備外,應盡量減少甲供設備的數(shù)量。為保證產(chǎn)品的質量和檔次可適當增加甲指設備和材料的數(shù)量。

  2.設備材料供應分類定義

  結合工程設計,應對設備材料的供應按甲供、甲指提出分類要求

  甲供設備:由甲方采購交付相關工程承包單位安裝的大型核心設備。在總包合同中列明型號數(shù)量、供貨時間,總包應收取的照管費與分包工程管理費一并包干考慮。

  甲供材料:對物業(yè)標準影響較大,市場上品質和價格檔次相差較大的重要材料。此類材料由甲方采購,交付相應工程承包單位施工的,在相應工程承包合同中列明規(guī)格數(shù)量、供應時間及價款結算方式。

  甲指設備:市場上品質和價格變化較大,對物業(yè)使用和管理有較大影響的設備。建設單位須對承包單位的'采購計劃加以控制,招標時以暫估價計入,采購時由建設單位確定品牌產(chǎn)品系列和型號及價格上限,由施工方采購。結算時按暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。

  甲指材料:市場上品質和價格變化較大,建設單位須對承包單位的采購加以控制的材料,招標時以暫估價計入,采購時建設單位指定品牌型號規(guī)格和預算價格上限,由施工方采購。結算時按中標暫估價和建設單位批準的預算價上限結算差價。

  3.設備材料供應分類明細的確定

  1)甲供主要設備材料;

  l甲供主要設備材料,由規(guī)劃設計部根據(jù)工程設計要求提出分類明細。

  2)甲指主要設備材料;

  l甲指主要設備材料,由工程部根據(jù)工程質量和檔次要求提出分類明細,裝飾材料的確定必須征求營銷策劃部、規(guī)劃設計部意見。

  4.設備材料供應計劃

  1)工程部依據(jù)設備材料供應分類明細,結合工程進度計劃,對甲指、甲供設備材料供應提出《設備材料最遲進場時間要求

  2)計劃合約部依據(jù)《設備材料最遲進場時間要求》對招投標、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。

  5.設備材料供應的確定

  1)甲供主要設備材料的確定,由工程部組織招投標及簽訂合同。規(guī)劃設計部、工程部配合參與項目考察(監(jiān)理公司參加)及合同條款的制定;

  2)甲指主要材料設備的確定,由工程部組織質量考察(監(jiān)理公司參加),選定設備材料超出《清單暫定價格》報工程部及公司領導批準;

  3)裝飾材料的確定,由營銷部、規(guī)劃設計部選定,工程部對產(chǎn)品價格、質量和工藝參與意見。

  6.設備材料供應的驗貨

  1)設備材料供應的驗貨工作,以誰定誰驗為原則,確保驗收工作的準確無誤;

  2)設備材料驗收完畢,驗收部門與工程部辦理交接手續(xù)。由工程部交與安裝(施工)單位。

設備材料管理制度4

  工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

  1.目的:

  1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。

  1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

  1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

  2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

  3.職責:

  3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

  3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

  3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

  4.程序:

  4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。

  4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

  4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

  4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據(jù)之一。

  4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

  4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

  4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

  5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

  5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

  5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

  5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

  5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

  5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。

  5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的.標準。

  5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

  5.8檢查進場材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。

  5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。

  5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產(chǎn)加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

  5.11檢查進場材料(設備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

  5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。

  5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

  5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

  5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。

  5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經(jīng)理審批。

  6.相關文件:

  6.1《招投標管理工作細則》

  6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

  6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

  7.相關表單

  7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

  7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

  7.3《甲供材料(設備)清單》

  7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》

  7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》

  7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

  修改記錄

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  日期:日期:日期:

設備材料管理制度5

  為加強公司自購材料出入庫管理,如實反映材料采購、調撥、使用情況,減少流通費用,降低材料采購成本,結合公司實際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設項目中大宗材料原則上實行零庫存,通過集中招標采購,確定大型供應商,通過本辦法進行調撥、保管、使用。

  一、材料計劃:

  采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復核,總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃,按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料(設備)供貨商,并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

  二、驗收程序:

  根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收,監(jiān)理單位對材料的質量、規(guī)格進行檢查,工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質量進行核定。符合要求,填寫材料(設備)驗收單,在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的'損失由供貨單位自行負責。

  三、建立臺賬;

  采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續(xù),并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設備)采供臺帳。

  四、手續(xù)上報:

  材料員在辦理完畢入庫、調撥手續(xù)后,應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

  五、五方對賬:

  采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬,做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料(設備)采供臺帳,并每月與財務部對賬,做到帳帳相符。

  六、退庫手續(xù):

  工程竣工驗收后,采購部應在1個月內通知材料供應單位,將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢,在工程財務決算后出現(xiàn)的未辦調撥手續(xù)的材料,全部由供貨單位自行負責。

  七、自購材料入庫程序:

  材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。

  八、自購材料出庫程序:

  材料員開具材料出庫單(調撥單)→采購部經(jīng)理審核→施工單位領料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。

  九、報銷手續(xù):

  材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款,或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。

  十、庫存清點:

  材料員和材料統(tǒng)計員應按月對倉庫庫存物資進行清點,每月做出材料盤點表,經(jīng)采購部經(jīng)理審核,總經(jīng)理審定。一式二份,采購部一份,財務部一份。

  本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

設備材料管理制度6

  為了規(guī)范倉庫庫存材料(設備)的領用發(fā)放管理,確保材料(設備)發(fā)放秩序和授權審批流程的執(zhí)行,特制定倉庫庫存材料(設備)領用管理制度,內容如下。

  一、領料申請

  1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”,至物資倉庫領取。

  2.物資倉庫保管員根據(jù)“車間領料申請單”,將票號輸入造船決策支持系統(tǒng),自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“,進系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。

  二、倉庫發(fā)放

  1.倉庫保管員根據(jù)領料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準確,不得超出憑證的'數(shù)量。

  2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。

  3.屬(XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目)的出庫物資,在發(fā)料前通知質量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(出庫)檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。

  4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資,發(fā)放時按規(guī)定要求:

  A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。

  B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產(chǎn)品技術狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員(必要時通知船東)到現(xiàn)場檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(出庫)檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。

  5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù),進口設備動用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后,方可發(fā)料。

  6.物資發(fā)出后及時銷賬,填單登帳注銷,一般當日內結賬,賬目不得任意涂改。

  7.倉庫內所有物資,禁止以白條抵庫。

  8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下:

  領用人要求數(shù)量(個)與倉庫存放成套物資數(shù)量(套)領用不匹配時,

  原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設計部下發(fā)的托盤表,嚴格按照托盤表數(shù)量發(fā)放,每次記好段號,逐項簽字確認后組織發(fā)貨,直至成批(套)物資發(fā)出后出賬,填單登帳。機電設備根據(jù)設備裝箱單發(fā)放,要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨,直至成套物資(主體)發(fā)出后出賬,填單登帳。

  9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進行記錄,及時出賬,確保賬物相符。

設備材料管理制度7

  第一條認真學習國家的.職業(yè)病防治法律、法規(guī)、政策及煤礦職業(yè)病防治規(guī)定。

  第二條嚴把所購物資的質量關,杜絕假冒偽劣產(chǎn)品入庫。

  第三條采購煤礦專用產(chǎn)品,確!叭C齊全”,嚴禁無煤安標志產(chǎn)品入庫。

  第四條采購易燃物資時,必須經(jīng)過有關部門審批,按需采購入庫,并有相關防范措施。

  第五條深入?yún)^(qū)隊,了解和掌握各單位職業(yè)病防治需要物質的消耗規(guī)律。

  第六條遵守庫區(qū)各項管理制度,堅守工作崗位,努力做好本職工作。

  第七條完成領導交辦的其它工作。

設備材料管理制度8

  送大型設備材料安全技術管理規(guī)定

 、边\送超重(3噸以上)、超高(1.4m以上)、超長(2m以上)、超寬(1.1m以上)設備材料時必須使用符合標準的專用車輛和連接裝置,運送長度大于5m的長料時,必須使用轉盤車。用平盤車、花車和轉盤車運送材料和設備時,必須用鋼絲繩或多股(3股及以上)繩批子捆綁牢固。斜巷提升時必須使用專用多環(huán)鏈或專用繩套等斜巷連接器。禁止將專用車輛作為正常提升用車。

  ⒉運送綜采支架等大型設備或材料時必須制定安全技術措施,并經(jīng)礦總工程師批準。運送前首先要對運輸沿線巷道的安全間隙、高度、支護情況、軌道線路、曲線半徑、絞車、信號、鋼絲繩和連接裝置等進行一次全面認真的'檢查,符合規(guī)定要求后方可運送。

  采用架線電機車運送綜采設備時,牽引車數(shù)不得超過3輛。

  運送綜采支架的車輛軸距不得小于0.9 m 。

設備材料管理制度9

  1.目的

  1.1為了加強設備材料的出入庫管理,規(guī)范出入庫管理程序,保證設備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。

  1.2保證入庫設備材料的質量及數(shù)量達到協(xié)議要求。

  1.3確保設備材料保質保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。

  2.釋義

  2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。

  2.2出庫:是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。

  3.管理要求

  3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:

  3.1.1設備物資組職責

  負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。

  3.1.2代保管單位職責

  負責設備(材料)入庫、出庫的實施。

  3.1.3三期辦職責

  負責對設備(材料)出庫進行審核與監(jiān)控。

  3.2入庫程序

  3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄,物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄,方可辦理設備材料入庫手續(xù),并分別填寫《設備入庫單》(附件一)《材料入庫單》(附件二),一式四聯(lián)且連續(xù)編號。

  3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

  3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協(xié)議及供貨廠商的商務發(fā)票或有關憑證,核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質量等無誤后,辦理入庫單。

  3.2.4辦理入庫手續(xù)時,代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫,要求準確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致,一個產(chǎn)品只能用一個名稱),并核對無誤后負責人簽字。

  3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關信息錄入pmis系統(tǒng)。

  3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳,明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三,材料明細臺帳格式見附件四。

  3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設備材料,物資代保管單位要做好實物到貨記錄,及時組織驗收并辦理相關入庫手續(xù)。

  3.3出庫程序

  3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃,填寫《設備出庫單》(附件五)《材料出庫單》(附件六),一式四聯(lián)且連續(xù)編號,簽字批準后到倉庫領用。

  3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要,施工承包商如需挪用其他標段的設備材料,須經(jīng)領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。

  3.3.3設備安裝需用專用工具,施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九),辦理簽字手續(xù)后,到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期,設備安裝完畢應及時歸還,若有損壞,經(jīng)三期辦專工、主任認可后,辦理確認手續(xù),填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的'領用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失,應由施工承包商照價賠償。

  3.3.4隨機備品的領用,須由施工承包商提出申請(領用手續(xù)見附件十二),經(jīng)三期辦確認原件已損壞,青島公司分管副總經(jīng)理批準后,到倉庫辦理交舊領新的手續(xù)。

  3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據(jù)“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳,將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

  3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。

  3.3.7工程竣工后,代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊,與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

  3.4退庫程序

  3.4.1退庫申請批準后,施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù),同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三)《材料退庫單》(附件十四),施工承包商負責辦理審批手續(xù)。

  3.4.1退庫后,物資代保管單位要按原值入帳,如屬于已使用或損壞的物資,則由建設單位統(tǒng)一組織技術、商務人員鑒定后,按實際值入帳。

  4.附則

  4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。

  4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。

設備材料管理制度10

  為了加強項目部材料設備管理,降低項目部材料設備成本支出,提高項目經(jīng)濟效益,根據(jù)局公司的有關文件要求,特制定本項目部材料設備管理制度。

  一、材料管理

  1、材料計劃項目部材料員應根據(jù)工程部門提供的、編制材料申請計劃(計劃分為甲供料計劃和自購料計劃兩部分),經(jīng)項目經(jīng)理審批后,由項目部材料員根據(jù)采購權限組織實施(上報業(yè)主或自行采購)。

  2、材料采購

  1)甲供材料(部分主材),由業(yè)主采用招投標等方式采購,項目部與業(yè)主指定的供應商簽訂供應合同,由供應商根據(jù)項目部所提供的計劃,適時、適量地組織供應。

  2)a類材料,即主材(甲供材料除外)式確定合格供方,項目部在認同質量和價格的基礎上,與局公司簽訂供應合同,由局公司組織采購與供應,也可由局公司委權項目部在合格供方中比價采購。

  3)b類材料(指地材)查的基礎上,共同制定全線統(tǒng)一限價或采用招標采購等方式選定若干,由項目部負責與廠家(供應商)簽訂供應合合供供應廠家(供應商)同,并組織進料和質量、數(shù)量的驗收。

  4)c類材料(其他輔助材料、特種專用材料、勞保用品等)項目部對周邊市場進行詳細的調查,在比質比價比服務的前提下,指定合供供應商,簽訂價格優(yōu)惠、質量保證和服務承諾合同(協(xié)議),定點限價采

  購或送貨上門,以形成批量優(yōu)惠。

  5)周轉材料(模板、腳手架等),由局公司委權項目部采購(租賃)。項目部應充分利用局公司現(xiàn)有資源,采取先內租后外租,先租賃后購買的原則。采購或租賃均采取詢質比價比服務的原則,并簽訂采購(租賃)合同(協(xié)議)。

  3、材料驗收

  項目部應對到達的材料進行嚴格的驗收。

  1)主材驗收。

  主材的質量直接影響工程質量,項目部應做好驗收記錄,在對其數(shù)量、規(guī)格驗收的同時,進行嚴格的質量驗收,檢查其有無合格材質證明書,核對其材質證書同到達材料外包裝的牌號、批號、生產(chǎn)日期是否相同,以及其外觀質量、尺寸是否合符標準、有無過期現(xiàn)象等,嚴禁不合格產(chǎn)品進入施工工地。材料到達工地后,應及時通知試驗部門進行抽檢試驗,檢驗合格后,方可投入使用。

  2)地材、周轉材料的驗收。項目部應加強地材、周轉的驗收,嚴格地材驗收責任制,地材驗收必須嚴格執(zhí)行兩人以上共同驗收方和一車一票制度,同時做好驗收記錄,對不合格地材應堅決拒收,周轉材料應比照主材進行數(shù)量和質量驗收。

  3)其它材料的驗收。對工程有影響的輔助材料以及對保障施工人員人身安全的.勞保三安產(chǎn)品,對人身和環(huán)境產(chǎn)生危害的化學危險物品,同樣應進行數(shù)量和質量驗收,檢查其有無生產(chǎn)許可證、合格證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品外包裝是否符合要求等,堅決杜絕三無產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。

  4、材料儲存與保管

  1)項目部材料人員必須嚴格按照分類堆碼,做到堆碼整齊、標識齊全、過目成數(shù)。

  2)負責建立健全各種臺帳,做到帳、卡、物相對應,堅持“三檢、查”“三核對”制度,并負責保管好各類材料技術證件。

  3)對易燃、易爆、化學危險品,應按規(guī)定對其編號、標識、專人保管,并制定嚴格的管理措施。

  4)對有防濕要求的材料,應按規(guī)定進行防潮處理,并做好日常檢查工作,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。

  5)對顧客(業(yè)主)提供的產(chǎn)品,應進行單獨存放、單獨標識、單獨建帳、單獨管理。

  6)加強倉庫的防火、防盜工作,確保入庫材料完好無損。

  5、材料發(fā)放

  1)材料的發(fā)放必須嚴格按計劃和定額進行控制,材料的領發(fā)必須嚴格按領發(fā)料管理制度執(zhí)行,嚴禁非生產(chǎn)用料,最大限度的控制材料成本支出。

  2)主要材料領發(fā)必須經(jīng)項目經(jīng)理或作業(yè)隊長審批,材料員依據(jù)審批的規(guī)格、數(shù)量,開據(jù)領(發(fā))料單或用料單,在三查三對后,按先進先發(fā)的原則發(fā)放,需要技術證件的材料應隨行發(fā)放,嚴格無審批、無計劃用料。

  3)對化學危險物品,以及在搬運中有特殊要求的材料,材料員應對領料人員或搬運人員說明注意事項,確保人身和材料的安全。

  4)對小型機具、周轉材料應建立發(fā)放臺帳和保管卡片,做到專料專用,用完后,應及時回收。

  5)所有用于工程消耗的材料,必須做到日清月結,及時核銷、合理攤銷。

  6、材料報表

  季報(主要材料)認真做好項目部材料月報(資金報表)、年報(主要材料)的編制、匯總和上報工作,參與項目部材料成本核算和材料成本分析。

  二、機械設備管理。

  1、項目部根據(jù)施工組織方案及時提報施工設備需用計劃,由項目部設備管理人員統(tǒng)一在局公司調撥或社會租用

  2、項目部在同等條件下必須優(yōu)先使用局公司調撥設備,對于項目工程所需特種設備,確因局公司無法滿足,需租用外部設備時,應書面提出申請,經(jīng)公司領導審批后方可實施。

  3、項目部發(fā)生設備租賃業(yè)務時,必須簽訂租賃合同,合同應明確設備規(guī)格、型號、數(shù)量、費用、時間、雙方責任、安全、結算方式等。

  4、項目部設備管理人員應確保設備進入工地前處于良好的技術狀態(tài),設備安裝前必須先檢查,做好驗收記錄。嚴禁帶故障的設備進入施工工地。

  5、項目部設備管理人員必須嚴格按照要求,對所租賃的設備建立專門臺帳,進行設備標識,建立設備檔案,督促機械操作人員認真填報檢修和運轉記錄,做好自用設備的統(tǒng)計工作,并按要求上報局公司。

  6、項目部設備操作和維修人員應經(jīng)常性地對所用設備進行檢查和維護,特別是在施工過程中,應加強關鍵、特殊過程配備設備的檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時修理,排除故障,確保施工安全。如發(fā)生項目部無法處理的設備重大、大事故,應立即局公司船機設備管理部門處理。

  7、項目部設備管理人員應按規(guī)定時間對項目所用設備進行檢查,了解設備技術狀況、使用狀況和保養(yǎng)、維修等情況,嚴格按對設備的使用、維修、保養(yǎng)工作進行控制與管理。

  8、項目部機械操作人員必須持證上崗,嚴格按設備操作規(guī)程進行操作,禁止違章操作,禁止將設備交民工操作和私自轉讓給民工隊使用。

  9、項目部在設備使用完畢后,應做好退場前的維護和整修,設備管理人員在設備退場時,必須將設備使用時的運轉及維修記錄一并移交給局船機管理部門或市場租賃公司。

設備材料管理制度11

  1.目的

  1.1加強設備材料檢驗驗收管理,規(guī)范驗收程序,保證設備材料質量,保證工程質量。

  1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行,提高驗收工作效率。

  2.原則

  2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術管理制度的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關規(guī)定。

  2.2根據(jù)設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收,包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。

  2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠家完成。

  3.釋義

  設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責,規(guī)范設備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設備材料符合工程設計和規(guī)劃的技術質量要求的管理過程。

  4.管理要求

  4.1在設備材料檢驗驗收中,要明確各相關單位及部門的職責,以確保設備材料在領用前為合格產(chǎn)品。

  4.1.1設備物資組職責

  歸口管理設備材料檢驗驗收工作。

  4.1.2代保管單位職責

  4.1.2.1負責組織設備材料到現(xiàn)場的驗收工作。

  4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進行清點核實。

  4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質、特點、數(shù)量合理存放。

  4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議,并負責進行匯總并簽字。

  4.1.2.5接到設備材料到貨信息后,應及時聯(lián)系提貨和組織卸車。

  4.1.3三期辦職責

  4.1.3.1負責檢驗設備材料質量是否符合技術規(guī)范的要求。

  4.1.3.2接收有關的設備材料的技術資料。

  4.1.3.3檢查設備材料的有關技術資料是否齊全。

  4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題,并提出處理意見。

  4.1.4監(jiān)理單位職責

  4.1.4.1負責檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求,對存在質量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

  4.1.4.2當各方面意見發(fā)生分歧時,負責協(xié)調并拿出決定性的意見。

  4.1.5施工承包商職責

  檢驗設備材料質量是否符合施工安裝要求,對存在質量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。

  4.1.6供貨商職責

  負責提供設備材料的質量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。

  4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收

  4.2.1施工承包商自行采購的物資,經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請,同時提供采購的設備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質量保證文件。

  4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后,組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。

  4.2.3三期辦、設備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術規(guī)范書等資料,按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗,包括:

  4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);

  4.2.3.2有無中標確認文件;

  4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;

  4.2.3.4采購的`設備/材料的質量是否符合要求;

  4.2.3.5數(shù)量是否足夠,是否與申報的用途一致;

  4.2.3.6相關各方認為有必要時,可請專門的檢驗機構對物資進行檢驗;

  4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題,應做好記錄,確認處理意見,督促施工承包商限期整改。

  4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定

  4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中,應及時清點數(shù)量,檢查外觀,發(fā)現(xiàn)問題,應及時通知設備物資組,并取得相關記錄(照相等)。

  4.3.2在設備材料到貨后,設備代保管單位負責設備材料的接收和登記,登記內容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等,形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。

  4.3.3根據(jù)施工進度情況,設備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃,并報設備物資組審核。

  4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家,同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定),如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收,又沒有提前協(xié)調更改驗收日期,則視作認可驗收結果。

  4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱,經(jīng)建設單位同意后,設備代保管單位有權組織其他單位自行開箱驗收,驗收結果和記錄對雙方同樣有效,并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。

  4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄,并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2),后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3),材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4),各參加開箱單位簽字確認,并各執(zhí)一份。以上記錄應統(tǒng)一編號后提交設備物資組,代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室,代保管單位將開箱情況及時(3天內)錄入pmis系統(tǒng)。

  4.3.7設備開箱過程中出現(xiàn)的設備材料缺陷等問題,設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5),各參與驗收的人員共同提出處理方案,由代保管單位匯總后,由監(jiān)理單位協(xié)調形成統(tǒng)一的方案,供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題,物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收,如在驗收過程中無法確定處理方案及責任,則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關規(guī)定進行處理。

  4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時,各表單的編號要統(tǒng)一,必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內容時,可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別,驗收記錄及相應的附表辦理完畢后,應及時提交設備物資組一份。

  4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作,必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規(guī)程》的要求,對設備材料進行保管。

  4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導致設備材料丟失、損壞的,代保管單位應承但全部責任。

  4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。

  4.3.12工程竣工后,代保管單位將剩余設備材料集中堆放,造冊,與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

  5.附則

  5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。

  5.2本管理制度的解釋權歸屬設備物資組。

設備材料管理制度12

  1.制定本項目所有機械設備的`安全操作規(guī)程要領和安全管理制度。

  2.對各類機械設備,必須配齊安全防護裝置,并經(jīng)常檢查,執(zhí)行維修、保養(yǎng)制度,確保安全運行。

  3.定期組織設備安全檢查,及時向主管領導匯報設備運轉情況。

  4.配合有關部門做好特殊工種培訓、考核發(fā)證工作,確保持證上崗。

  5.參加對各類機械設備安全事故的調查分析。

  6.認真執(zhí)行本項目有關產(chǎn)品質量管理規(guī)定,杜絕偽劣產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。

  7.確保供應施工生產(chǎn)中安全技術措施所需要的材料,對現(xiàn)場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料,必須保證質量。

  8.配合有關部門做好勞保用品管理發(fā)放工作。

  9.加強倉庫人員的安全教育,嚴格執(zhí)行有關危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規(guī)定。

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