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外包項目事前績效評估報告

時間:2025-10-18 20:22:15 煒玲 報告

外包項目事前績效評估報告(精選12篇)

  在我們平凡的日常里,我們都不可避免地要接觸到報告,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編精心整理的外包項目事前績效評估報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

外包項目事前績效評估報告(精選12篇)

  外包項目事前績效評估報告 篇1

  一、項目基本情況

  (一)項目名稱

  20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金

 。ǘ╉椖炕厩闆r

  20xx年,區(qū)鄉(xiāng)村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策,積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續(xù)貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理,做到應貸盡貸、應續(xù)盡續(xù)、應展盡展,做到確保不因疫情而影響困難群眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。

  二、項目績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  隆陽區(qū)扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,召開專項工作會議安排,按照相關項目的政策規(guī)定、財務會計制度,設置了績效評價指標體系,區(qū)鄉(xiāng)村振興局根據(jù)各股室實施管理職能,進行自評。

  (二)組織過程等相關情況

  加強項目績效管理,貫徹落實貫穿項目實施全過程的.績效目標管理、績效監(jiān)控、績效評價、結果應用的機制,從項目績效目標編制入手,加強財政資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。根據(jù)《保山市隆陽區(qū)財政局關于下達20xx年第一批統(tǒng)籌整合財政涉農資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務)的通知》(隆財農〔20xx〕16號)文件,下達資金1300萬元,20xx年結轉于20xx年,其中:脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元,脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元,下達資金1300萬元于20xx年末指標追減,資金到位0元,到位率為0%。

  2.項目資金執(zhí)行情況。20xx年應發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金0元,執(zhí)行率為0%。

  3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執(zhí)行《隆陽區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)隆陽區(qū)統(tǒng)籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則(試行)的通知》(隆政辦發(fā)〔20xx〕47號)、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案(試行)》(隆辦發(fā)〔20xx〕126號)、《隆陽區(qū)脫貧攻堅統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》(隆辦發(fā)〔20xx〕127號)及《關于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》(隆辦發(fā)〔20xx〕128號)等統(tǒng)籌整合財政涉農資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計劃。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產出指標完成情況。產出指標包括數(shù)量指標、質量指標和時效指標,其中數(shù)量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元,年末實際完成20xx.3萬元,完成率40.37%,未完成年初目標值;建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上,實際完成100%;完成年初目標值;質量指標年初指標值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風險補償比率控制在10%以內;小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場報價利率LPR確定,1至3年期按5年期LP下調20個基點確定),所有目標值;實效指標年初目標值:貸款及時發(fā)放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值,完成績效目標。

  2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標,均已完成年初指標值,完成績效目標。

  3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上,完成績效目標。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  (一)績效目標未完成原因分析

  1.預算執(zhí)行未完成。因受區(qū)級財力影響,導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。

  2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產業(yè)的貸款,自工作開展以來,剔除外出務工的脫貧人口,絕大多數(shù)發(fā)展生產的脫貧人口都已反復使用過小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發(fā)展,5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求,使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。

 。ǘ┫乱徊礁倪M措施

  一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規(guī)模;爭取完成相應的投資績效目標。

  五、績效自評結果

  20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為78分,自評等級為合格。

  六、結果公開情況和應用打算

  預計將于20xx年7月15日前根據(jù)相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區(qū)財政局門戶網站“隆陽區(qū)財政預決算公開”專欄同時進行公開。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

 。ㄒ唬┙涷

  一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案,做到工作有規(guī)劃,整體有部署,落實有程序。二是強化動態(tài)監(jiān)控管理。根據(jù)工作開展情況,開展定期或不定期項目績效跟蹤,針對新發(fā)生的問題,及時研究及時解決。三是強化資金執(zhí)行進度管理。按照年初目標,規(guī)劃項目資金支出進度,按序時開展工作,確保預算執(zhí)行進度穩(wěn)定,工作落實有序平穩(wěn)。

  (二)存在的問題和改進措施

  存在的問題:項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。

  改進的措施:一是增強法律法規(guī)意識。提高自我約束與管理的能力,保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告,對資金安排、管理、使用等信息進行公開。

  八、其他需說明的問題

  無

  外包項目事前績效評估報告 篇2

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  我縣政務服務大廳負責綜合協(xié)調縣級各部門政務服務事項進駐,指導進駐部門政務服務工作的規(guī)范、管理、協(xié)調、監(jiān)督和服務工作,并配合相關部門做好簡政放權和“四最”營商環(huán)境建設工作,為確保政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等,為創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,縣政務中心運行經費項目預算金額131萬元,20xx年度實際支出131萬元,完成100%,該項目專項資金主要用于政務大廳的日常運轉及文明創(chuàng)建等辦公支出,截止20xx年12月底,政務大廳有序運轉,政務服務水平得到了進一步提高,群眾辦事更加便利,均通過良好評價。

 。ǘ╉椖靠冃繕恕

  一是保證政務中心大廳的日常運轉,辦公支出等;二是創(chuàng)優(yōu)“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

  按照縣財政部門預算支出績效評價要求,對涉及納入部門預算的所屬單位的縣級項目支出績效和部門整體支出績效開展評價工作。績效評價的目的`是為了推進全過程預算績效管理,提升財政資金使用效率和政府部門管理水平。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

  本次指標體系設立以《安徽省財政支出績效評價指標框架》的通知(財績〔20xx〕627號)為參考,從中選取最能體現(xiàn)評價對象特征的共性指標,并針對部門特點,另行設計具體的個性績效評價指標,對評價指標設定遵循相關性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、經濟性原則。所有評價指標按權重設定了科學合理的分值,確定了相應的評價標準,并對評價指標的內容做出說明,形成完善的績效評價指標體系。標準分值為100分,其中:決策20分,過程20分,產出30分,效益30分。評價計分采取百分制,評價結果分為優(yōu)、良、中、差四個等級:綜合評價得分90分以上(含90分),績效級別評定為優(yōu);綜合評價得分80-90分(含80分),績效級別評定為良;綜合評價得分60-80分(含60分),績效級別評定為中;綜合評價得分60分以下,績效級別評定為差。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程。

  由部門牽頭召開專門會議,組織開展績效評價工作,業(yè)務科室根據(jù)年初設定的績效目標,對照20xx年度項目工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況進行評價,辦公室結合項目實際完成情況,通過定性與定量相結合完成此次評價工作。

  三、綜合評價情況及評價結論

  資金撥付手續(xù)完整,資金支出符合預算批復的用途。財務審批流程嚴格按資金管理辦法執(zhí)行,資金支付管理資料真實、合法、完整。但需進一步加強項目執(zhí)行、成果驗收、資料歸檔等方面的要求。

 。ㄈ╉椖慨a出情況。

  截止20xx年12月底,全縣政務中心大廳的運轉正常,創(chuàng)優(yōu)了“四最”營商環(huán)境,為辦事企業(yè)、群眾提供良好的辦事環(huán)境,得到了各方面的一致好評,各項指標均評價良好,但還需要持續(xù)不斷地提高政務服務水平,提高群眾辦事滿意度。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  政務大廳建設是全縣服務窗口的縮影,加強實體大廳建設,提升群眾滿意度勢在必行。在加強縣級大廳建設的同時,我局專門出臺《關于進一步加強政務服務分廳建設的通知》。一是在各分廳設立服務臺,放置急救箱、便民雨傘、充電設備,設置健康驛站、飲水處等便民設施。健全完善窗口首問負責制、全面公示制、一次告知制、“好差評”評價等制度,全面提升群眾辦事滿意度。同時,加強對全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心、230個村級為民服務工作站的業(yè)務指導,構建了標準化的、覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級的為民服務網格。二是開展常態(tài)化的志愿服務。為企業(yè)和群眾提供咨詢引導、自助設備指導使用、禁煙勸阻、扶弱救殘、失物招領等系列服務。全年,共提供各類志愿服務近2000余人次。尤其是今年的疫情防控,大廳志愿者們以實際行動為抗擊疫情奉獻了一份自己的力量。

  四、主要經驗及做法

  一是領導高度重視是關鍵。為更好地落實財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號),按照《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》和《安徽省省級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》(皖財績〔20xx〕1603號)的文件要求,我單位領導高度重視,聽取有關匯報,并以財務科為主要牽頭部門,按年初設定的項目績效目標情況,高質量的開展績效評價工作。

  二是完善管理制度是基礎。通過績效評價找出項目運行中存在的問題及其形成的原因,完善項目管理制度,規(guī)范項目資金使用,進一步提高財政資金支出透明度和使用效率。

  三是注重績效管理是根本。科學合理的編報項目績效目標,嚴格執(zhí)行項目管理程序及政府采購制度等,保證項目資金使用合規(guī),既能滿足節(jié)約辦事的要求,又推進了機關工作的有序開展。

  五、存在問題及原因分析

  存在問題是評價指標體系不夠完善,評價內容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,不利于后期對項目進行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標設置不夠精細,體現(xiàn)項目效果的個性指標和標準上針對性不強,特別是效益指標定性指標多定量指標少,主觀判斷的多,具體可衡量的少。

  六、有關建議

  一是提高預算編制的準確性,強化績效目標管理。根據(jù)項目年度工作內容和總體目標,合理編制、細化預算,結合實際情況,科學合理設置績效目標和績效指標,確保指標設置能夠全面體現(xiàn)工作任務的主要產出和效益。

  外包項目事前績效評估報告 篇3

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬﹩挝豁椖炕厩闆r簡介

  呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協(xié)調聯(lián)絡中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。

 。ǘ╉椖磕甓瓤冃ё栽u完成情況

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。

  二、績效自評工作開展情況

 。ㄒ唬┣捌跍蕚。

  本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監(jiān)〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法(內政辦發(fā)〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現(xiàn)的問題提出相關建議,增強資金發(fā)放、使用的規(guī)范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規(guī)范、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規(guī)范化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據(jù)不同評價內容設定。總分設置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

  (二)工作過程。

  預算項目績效管理小組根據(jù)本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據(jù)項目的.實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業(yè)務科室人員進行了座談,并抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數(shù)據(jù)和資料進行匯總,依據(jù)評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。

 。ㄈ┓治鲈u價。

  通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數(shù)據(jù)采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。

  三、綜合評價結論

  此次自評得分根據(jù)項目執(zhí)行情況分指標進行評比,預算執(zhí)行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。

  呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執(zhí)行,嚴禁超預算或無預算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府采購的經濟活動支出事項,按照政府采購法相關要求及上級政府采購有關文件的規(guī)定執(zhí)行,選擇相應的政府采購執(zhí)行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執(zhí)行。24個預算項目支出績效自評結果如下:

  90(含)-100分的16個

  80(含)-90分的7個

  60(含)-80分的1個

  60分以下無。

  四、績效目標實現(xiàn)情況分析

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。

  呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統(tǒng)項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況分析。

  20xx年度部門執(zhí)行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執(zhí)行428.30萬元,所屬二級事業(yè)單位執(zhí)行36.77萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

  通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統(tǒng)籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金發(fā)揮最大效益。同時,在評價中也發(fā)現(xiàn)存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析。

  1.產出指標完成情況分析。

 。1)項目完成數(shù)量。

  市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。

  (2)項目完成質量。

  20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已于20xx年度取消。

  (3)項目實施進度。

  20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執(zhí)行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數(shù)銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執(zhí)行率為41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,市重大辦工作經費執(zhí)行率1.81%,此項目經費預算已于20xx年度取消。經費執(zhí)行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。

 。4)項目成本節(jié)約情況。

  20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執(zhí)行數(shù)465.07萬元。

  2.效益指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數(shù)銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執(zhí)行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規(guī)。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據(jù)績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預算的重要依據(jù),加強內部控制,完善項目管理。

  外包項目事前績效評估報告 篇4

  一、項目基本情況

  根據(jù)《全國人口普查條例》,人口普查每10年進行一次,尾數(shù)逢0的年份為普查年度,標準時點為普查年度的11月1日零時。我市開展保山市第七次全國人口普查工作,對保山市普查時點人口情況進行普查,全面掌握人口信息,并對數(shù)據(jù)進行匯總、分析和資料開發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來講,其工作跨度為20xx-20xx年。

  二、項目績效自評工作開展情況

  成立自評工作小組、擬定評價計劃。結合年初預算批復的項目支出績效指標、部門職責以及項目特點設計自評指標,確定自評指標體系;評價組根據(jù)評價指標體系逐項進行評價,撰寫績效自評報告。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況

  預算安排資金36.34萬元,實際到位資金36.34萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況

  市級財政核撥項目資金36.34萬元。

  3.項目資金管理情況

  20xx年部門預算根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標,以項目為依據(jù)編制,嚴格按照年初預算推進,完成了預算目標,支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產出指標完成情況。

  (1)數(shù)量指標

  根據(jù)普查需求,購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬元,配置完成率100%;組織開展了普查數(shù)據(jù)質量控制、數(shù)據(jù)處理、質量抽查等培訓,完成了培訓任務;培訓參加人次90人次以上。

 。2)質量指標

  信息系統(tǒng)變更率小于等于100%;已經納入年度計劃;培訓人員合格率達到95%以上;驗收通過率達到95%以上;培訓出勤率達到100%;各種購置設備利用率達到100%;信息數(shù)據(jù)經過檢測滿足信息安全的要求;人員參訓率達到100%;系統(tǒng)初驗時間偏差率、系統(tǒng)終驗時間偏差率均滿足完成日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。

 。3)時效指標

  設備部署及時率滿足日常統(tǒng)計報表及普查數(shù)據(jù)運行的要求。

 。4)成本指標

  培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天;培訓人員為各縣區(qū)統(tǒng)計局業(yè)務人員;20xx年度共支付維護費79462.39元,小于預定的152000元;成交價均包含運維年數(shù)1年。

  2.效益指標完成情況。

 。2)可持續(xù)影響指標

  設備的使用年限能夠達到6年。

 。2)社會效益

  經過人口普查,對全市常住人口的基本情況、遷移流動狀況、人口素質情況、就業(yè)和社會保障狀況、婚姻生育狀況等數(shù)據(jù)進行采集、匯總和推算,摸清20xx年底我市人口在數(shù)量、素質、結構、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況,為制定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃提供科學準確的統(tǒng)計信息支持,為社會大眾提供數(shù)據(jù)資源。

  3.滿意度指標完成情況。

  根據(jù)人口普查質量控制要求,對參訓人員及使用人員進行了滿意度測試,滿意度均達到95%以上,達到了預設的目標。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目偏差在合理的`范圍內,基本完成了預設的目標。

  五、績效自評結果

  該項目的設立是根據(jù)國家人口普查安排部署,組織有關部門、縣(市、區(qū))統(tǒng)計局,組織開展第七次全國人口普查,全面掌握調查人口和住戶的基本情況,內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過人口普查采集真實有效的普查數(shù)據(jù),為國家政策提供決策參考,為研究制定國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃,提高決策和管理水平奠定基礎。

  六、結果公開情況和應用打算

  自評結果按規(guī)定時間于網站進行公開,績效評價結果應用是績效管理的出發(fā)點和落腳點,要高度重視,切實加強項目整改落實。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。制定了本單位預算績效管理的工作計劃;按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標;對項目預算資金進行績效跟蹤;開展了本單位的預算績效自評工作。

  八、其他需要說明的問題

  無

  外包項目事前績效評估報告 篇5

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。

  認真貫徹落實《廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農服務生力軍行動計劃》和《平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》文件精神,建設村級供銷社,通過創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標桿社和打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)供銷合作社,升級賦能縣域助農服務綜合平臺、建設特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地,創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社、新增培育農民專業(yè)合作社和建設農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體,大力實施“聯(lián)農擴面、服務提質、運行增效”綜合改革行動,加快構建公共型農業(yè)社會化服務體系。

 。ǘ╉椖繘Q策情況。

  自改革試點工作開展以來,我社積極實施聯(lián)農擴面行動,圍繞村社共建村級供銷合作社、鎮(zhèn)級供銷合作社、縣鎮(zhèn)村助農服務平臺、領辦創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社、農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體等五個聯(lián)農工程,通過組織聯(lián)合、經濟聯(lián)結、服務引領、經營對接,更廣泛、更深入、更緊密地組織帶動廣大農民,提高農業(yè)生產的組織化程度。

 。ㄈ┛冃繕。

  組織帶動農民開展多層次多形式聯(lián)合合作的能力明顯增強,20xx年重點建設村級供銷社11家,創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標桿社1個、打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)供銷合作社1個,升級賦能縣域助農服務綜合平臺、建設特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地1個,創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社10家、新增培育農民專業(yè)合作社12家,建設農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體7個,開展對農民全方位的培訓和信息化推廣服務,與農民利益聯(lián)結更加緊密。

  二、績效自評工作組織情況

  縣委、縣政府先后在縣委常委會議、縣政府常務會研究改革試點工作,縣主要領導多次深入一線調研,親自研究解決工作中遇到的問題。20xx年年4月經縣政府主要領導修改后制定印發(fā)了《平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》,成立由縣長任組長,縣委、縣政府分管領導為副組長的試點工作領導小組,并及時召開改革試點工作動員會和推進會,對推進改革試點工作作出全面部署,明確各鎮(zhèn)各相關單位的工作任務和完成時限。

  三、績效自評結論

  (一)開展五大聯(lián)農擴面工程方面。至20xx年12月底

 、傩陆ù寮壒╀N社16個

  ②創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標桿社1個

 、鄞蛟炀邆3項以上服務功能的鎮(zhèn)級供銷社4家

 、芘c飛龍臍橙產業(yè)園(省級現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園)合作共同打造特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地

 、菖嘤r民專業(yè)合作社16家

  ⑥創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社16家

 、呓ㄔO農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體10個。

  (二)構建服務網絡工程方面。一是扎實推進天柘冷鏈物流骨干網項目。二是建立完善放心農產品產銷對接網絡,加快廣東供銷農場品直供配送中心建設。三是成立了平遠縣遠禾農業(yè)服務有限公司,為全縣提供農作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、農業(yè)技術服務與咨詢、農業(yè)技術推廣等服務。四是完善農村合作金融服務網絡,已與農業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、工商銀行等建立戰(zhàn)略合作關系,有效破解農業(yè)產業(yè)融資難、融資貴等問題。五是開展多樣化城鄉(xiāng)綜合服務,大力開展面向農民的技能教育和實用技術培訓,與縣人社局、廣東省電子商務學校等聯(lián)合舉辦了三期“粵菜師傅”培訓班。

 。ㄈ┩ㄟ^公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點工作,我社大力實施“聯(lián)農擴面、服務提質、運行增效”綜合改革行動,加快構建公共型農業(yè)社會化服務體系,20xx年度超額完成改革試點工作計劃任務,助力鄉(xiāng)村振興、促進農民增產增收。

  四、績效指標分析

 。ㄒ唬Q策分析

  1.項目立項情況。(滿分12分,自評分12分。)

 。1)論證決策。(滿分4分,自評分4分。)

  根據(jù)《中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)<廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農服務生力軍行動計劃>的通知》(粵辦發(fā)〔20xx〕37號)有關開展公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點的部署要求,深化我縣供銷合作社綜合改革,提升公共型農業(yè)社會化服務能力,奮力打造為農服務生力軍,推動供銷合作社加快成為服務農民生產生活的綜合平臺、黨和政府密切聯(lián)系農民群眾的橋梁紐帶,結合我縣實際,制定《平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》。

  (2)目標設置。(滿分6分,自評分6分。)

  1.新建村級供銷社20xx年12家,20xx年10家;

  2.創(chuàng)建省級以上標桿社(鎮(zhèn)級供銷社)1家;

  3.打造具備3項以上服務功能的鎮(zhèn)級供銷合作社1家庭;

  4.創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社20xx年12家,20xx年8家;

  5.新增培育農民專業(yè)合作社20xx年12家,20xx年12家;

  6.新增建設農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體20xx年7家,20xx年7家;

  7.特色農產品全產業(yè)鏈示范基地1家。

 。3)保障措施。(滿分2分,自評分2分。)

  一是加強組織領導。為全面統(tǒng)籌推進我縣公共型農業(yè)社會化服務試點工作,成立以縣長為組長、縣委、縣政府分管領導為副組長、各鎮(zhèn)和縣直有關單位為成員的平遠縣公共型農業(yè)社會化服務試點工作領導小組,全面協(xié)調、指導、跟蹤、落實各項工作,確保如期完成試點工作目標任務。

  二是保障資金投入?茖W安排使用省撥公共型農業(yè)社會化服務試點縣資金,加大縣級財政資金投入力度,全力保障對縣供銷總公司注資運營、參股建設省冷鏈倉儲項目和放心農產品產銷對接管理平臺項目等資金需求。

  三是強化隊伍建設。傳承弘揚“扁擔精神”“背簍精神”等優(yōu)良傳統(tǒng),廣泛吸納各類經營管理、專業(yè)技術、農產品購銷人才加入供銷合作社系統(tǒng),推動培養(yǎng)一支懂農業(yè)、愛農村、愛農民、愛供銷的人才隊伍,提升干部隊伍綜合素質。

  四是加強督促檢查?h政府對各鎮(zhèn)各相關單位公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點工作實行“三定一督一通報”,定期督查通報工作進展情況,對未按時完成工作任務的鎮(zhèn)由鎮(zhèn)長在縣政府常務會議上進行情況說明。

  2.資金落實情況。(滿分8分,自評分8分。)

  (1)資金到位。(滿分5分,自評分5分。)

  平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點專項資金500萬元已全部到位安排落實。

 。2)資金分配。(滿分3分,自評分3分。)

  500萬專項資金已全部安排落實,其中105.08萬元用于村級供銷社建設工作,380.43萬元用于鎮(zhèn)級供銷社建設工作,11.86萬元用于推動縣域助農服務綜合平臺提質增效,0.48萬元用于新培育和創(chuàng)建省級農民專業(yè)合作社,2.15萬元用于開展農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農工程建設。

 。ǘ┕芾矸治

  1.資金管理。(滿分12分,自評分12分。)

  (1)資金支付。(滿分6分,自評分6分。)

  500萬專項資金實際支出金額345.75萬元,支出率69.15%

  (2)支出規(guī)范性。(滿分6分,自評分6分。)

  依據(jù):實施方案、專項管理細則

  1.《平遠縣公共型農業(yè)社會化服務體系改革試點實施方案》(平府辦發(fā)〔20xx〕3號)

  2.廣東省供銷社合作社聯(lián)社關于印發(fā)《廣東省供銷合作社公共型農業(yè)社會化服務體系試點改革專項管理細則(試行)》的通知(粵供合函〔20xx〕144號)

  2.事項管理。(滿分8分,自評分8分。)

 。1)實施程序。(滿分4分,自評分4分。)

  按規(guī)定履行報批手續(xù),發(fā)改立項,項目招投標、政府采購,建設、驗收等實施方案嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定。

 。2)管理情況。(滿分4分,自評分4分。)

  根據(jù)合作共建協(xié)議制訂鎮(zhèn)村供銷社、農民專業(yè)合作社、特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地、農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體等管理制度。

  (三)產出分析

  1.經濟性。(滿分10分,自評分10分。)

  通過改革試點建設鎮(zhèn)村供銷社和新增農民專業(yè)合作社以及建設特色農產品全產業(yè)鏈服務示范基地已提高了村集體經濟收入又實現(xiàn)了農民增產增收。

  2.效率性。(滿分20分,自評分20分。)

 。1)通過建設鎮(zhèn)村供銷社和產業(yè)化聯(lián)合體等建設實現(xiàn)富余動力可在家門口就業(yè)。

 。2)通過鎮(zhèn)村供銷社、農民專業(yè)合作社、特色農產品全產業(yè)鏈示范基地、產業(yè)化聯(lián)合體等的建設有效地整合了集體資源和土地資源有效地保護生態(tài)環(huán)境,生態(tài)效益得到了提升。

  (四)效益實現(xiàn)度分析

  1.效果性。(滿分25分,自評分25分。)

  通過改革試點建設鎮(zhèn)村供銷社。一是提高了村集體經濟收入和實現(xiàn)了農民增產增收。二是實現(xiàn)富余動力在供銷社的服務網絡內就業(yè)。三是有效促進了農村土地集約流轉,加快統(tǒng)防統(tǒng)治等社會化服務體系建設工作。

  2.公平性(滿分5分,自評分5分。)

  我社按照實施方案要求,在充分征求各鎮(zhèn)黨委、政府意見的基礎上,采取村社共建的形式,黨建帶社建的方法,根據(jù)年終對服務對象鎮(zhèn)村供銷社、農民專業(yè)合作社、產業(yè)化聯(lián)合代表及部分群眾等滿意度測評發(fā)出測評表34張表示滿意的34張,滿意率100%。

  主要績效。

  (一)新建村級供銷社。堅持“黨建帶社建、村社共建”,統(tǒng)一以“供銷專業(yè)合作社”名稱注冊,村黨支部書記擔任主任,依托村級公共場所合作共建供銷社。按照股份合作制原則,采取縣供銷社、村集體和社會力量共同持股,建立健全了社員大會、理事會、執(zhí)行監(jiān)事制度,因地制宜制定各村供銷社章程,逐漸建立起“村黨支部+村委會+農村合作經濟聯(lián)合組織+供銷社”四位一體的`發(fā)展格局。到12月底,新建村級供銷社16個。

  (二)重建鎮(zhèn)級供銷社。由縣供銷社和鎮(zhèn)政府合作共建,采用注冊鎮(zhèn)級供銷有限公司的方式,推動省級標桿社大柘鎮(zhèn)供銷社和具備3項以上服務功能的長田鎮(zhèn)、八尺鎮(zhèn)、仁居鎮(zhèn)熱柘鎮(zhèn)長供銷社建設,目前5家鎮(zhèn)級供銷社已工商登記注冊并開展有關業(yè)務。

  (三)推動縣域助農服務綜合平臺提質增效。圍繞我縣臍橙特色優(yōu)勢產業(yè),與飛龍臍橙產業(yè)園(省級現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園)合作,共同打造臍橙全產業(yè)鏈服務示范基地。

 。ㄋ模┮(guī)范培育治理農民專業(yè)合作社。推進我縣農民合作社規(guī)范化治理。一方面著力推進我社現(xiàn)有90多家農民專業(yè)合作社規(guī)范化治理,另一方面,緊扣我縣特色產業(yè),培育農民深度聯(lián)結、輻射帶動力強的農民專業(yè)合作社。目前為止,新增培育農民專業(yè)合作社16家,創(chuàng)建省級以上農民專業(yè)合作社16家。至目前為止,全系統(tǒng)累計組建農民專業(yè)合作社128家,農民合作社聯(lián)合社2家,獲得省級以上示范社有61家,其中國家示范社5家、總社示范社5家、省級示范社16家、省社示范社41家(其中)本年度在建省社示范社16家。

  (五)開展農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農工程。結合我縣臍橙、南藥、茶葉等特色產業(yè),構建以農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)為經營主體,形成企業(yè)引領、合作社和家庭農場跟進、農戶參與的農業(yè)產業(yè)化經營模式,吸納帶動小農戶參與適度規(guī)模經營。到12月底,建設農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體10個。

  六、存在問題。

  我縣原有鎮(zhèn)級基層供銷社13個,1992年根據(jù)上級供銷社改革要求,13家基層社全部下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理,人、財、物同時歸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有,目前就鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級供銷社實際也早已全部轉制完畢,原有鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社資產己不復存在?h社原有直屬日雜、土產、生產資料、果菜、貿易等5家分司已于20xx年前轉制關閉,大部分資產處置用于下崗人員安置和償還銀行債務,僅存部分資產已被縣政府平調為國有資產。目前供銷社一是服務基礎薄弱,需要加大資金扶持力度才能構建起滿足農業(yè)農村現(xiàn)代化需求的服務體系;二是改革試點工作具體組織實施需要不斷探索和實踐;三是目前供銷社人員結構和編制與新時期供銷事業(yè)的發(fā)展不適應。

  七、下一步工作計劃。

  繼續(xù)積極開展供銷合作社綜合改革,推進公共型農業(yè)社會化服務體系改革和“三位一體”綜合合作取得實效。一是充分發(fā)揮好鎮(zhèn)、村供銷社運營作用,利用好農資農技服務網絡、冷鏈物流基地、農產品直供配送中心等方面的資源,聯(lián)農帶農,大力促進我縣農業(yè)產業(yè)的發(fā)展,助推鄉(xiāng)村振興工作。二是加強與上級供銷社的溝通對接,建立良好的互聯(lián)互通關系和爭取資金、業(yè)務等各方面的支持。三是加強自身隊伍建設,保質保量完成縣委、縣政府交給我們供銷社的改革試點任務。

  外包項目事前績效評估報告 篇6

  一、項目基本情況

  持續(xù)深化商事制度改革,營造市場寬松營商環(huán)境。繼續(xù)推進“證照分離”改革,統(tǒng)籌推進“證照分離”和“多證合一”改革,推動“照后減證”,著力解決“準入不準營”問題,深化推進全市證照整合,全面實施分類監(jiān)管;持續(xù)深化壓縮企業(yè)開辦時間,做好“企業(yè)開辦全程網上辦”改革工作,推進開辦企業(yè)‘一窗通’服務平臺、持續(xù)深化壓縮企業(yè)開辦時間和推進企業(yè)注銷便利化等各項改革工作的實施,落實好各項行政許可、審批工作,市場主體對營商環(huán)境的滿意度明顯提升。

  營造公平有序的市場競爭環(huán)境。堅持放管結合,加強事中事后監(jiān)管,規(guī)范企業(yè)生產經營行為,維護公平競爭,維護市場秩序,改善市場主體經營發(fā)展環(huán)境。一是加強重點領域市場監(jiān)管。加強網絡市場監(jiān)管,堅持依法依規(guī)監(jiān)管、智慧監(jiān)管、綜合監(jiān)管和協(xié)同監(jiān)管,嚴厲打擊網絡市場突出問題;加強廣告監(jiān)管,加強指導廣告業(yè)發(fā)展,強化廣告導向監(jiān)管,聚焦重點領域,推進互聯(lián)網廣告整治,組織指導“三品一械”廣告審查,配合抓好互聯(lián)網金融風險專項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩(wěn)等工作;加強藥品醫(yī)療器械及化妝品監(jiān)管,抓好藥品醫(yī)療器械專項整治、飛行檢查、監(jiān)督抽驗、不良反應監(jiān)測工作,加強非特殊用途化妝品備案后監(jiān)管;認真開展各項市場專項整治,加強旅游市場監(jiān)管整治,維護旅游市場秩序,繼續(xù)推進“云油利劍”成品油專項治理行動,深入開展農資打假專項治理,切實保障農業(yè)生產;規(guī)范商品交易市場主體經營行為,積極推進市場誠信體系建設,加強合同監(jiān)管,加大打擊合同欺詐力度,強化經紀人監(jiān)管,加強對中介服務機構的監(jiān)督管理,規(guī)范收費服務行為;二是強化競爭執(zhí)法力度。嚴格價格監(jiān)管,對價格違法行為依法嚴肅處理,嚴厲打擊不正當競爭行為,組織開展教育、醫(yī)療、旅游等行業(yè)商業(yè)賄賂違法行為專項整治,強化直銷監(jiān)管,持續(xù)保持打擊傳銷的高壓態(tài)勢;三是強化知識產權保護運行。深入實施知識產權強企強縣工程,圍繞“三張牌”,實施知識產權“提高質量、創(chuàng)建品牌、擴大影響”行動,加大知識產權保護和綜合監(jiān)管力度,推進商標戰(zhàn)略,深入挖掘地理標志資源,加快推動地理標志和生態(tài)原產地保護產品申報工作,規(guī)范商標使用行為,加強商標保護和服務能力,提升商標品牌管理運用能力,優(yōu)化品牌發(fā)展環(huán)境,促進全市品牌經濟穩(wěn)步快速發(fā)展。

  營造安全放心的市場消費環(huán)境。加強消費者權益保護工作,充分發(fā)揮12315投訴舉報平臺職能作用,健全消費爭議處理機制,大力推進“誠信經營放心消費”創(chuàng)建工作,充分發(fā)揮消協(xié)組織作用,強化旅游購物、誠信經營、消費投訴等環(huán)節(jié)協(xié)作聯(lián)動機制建設。積極服務“一部手機游云南”工作;加強假冒偽劣重點領域治理,開展打擊假冒偽劣綜合執(zhí)法行動。

  創(chuàng)新市場監(jiān)管機制,提升綜合監(jiān)管能力。持續(xù)推進信用信息歸集公示工作,督促市場主體年報信息公示,完善市場主體監(jiān)管信息、公示信息、聯(lián)合懲戒工作機制,全面推進“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作,監(jiān)管能力顯著提升,社會信用體系建設取得初步成效;全力推進“保山市場主體信用監(jiān)管平臺”應用,建立信用修復機制和市場主體強制退出機制,實施市場主體信用風險分類管理;加強市場監(jiān)管機制建設,強化市場監(jiān)管法制建設。

  二、項目績效自評工作開展情況

  1.前期準備

  一是建立和完善自評工作的組織機構,按照行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范化工作要求,成立了保山市市場監(jiān)督管理局內部控制工作領導小組,下設工作小組。明確分管財務的局領導牽頭組織開展自評工作,財務科牽頭組織實施自評工作;二是及時召開領導小組辦公室會議,明確定本年度開展績效自評項目,研究自評工作開展方式和問題,提出解決方案;三是按照績效評價的要求,明確工作職責和工作步驟,確保自評工作按期、保質完成。

  2.組織實施

  一是及時召開績效評價培訓會議,明確專門人員負責具體工作。二是是及時組織內部業(yè)務科室應積極配合做好自評的`有關工作。三是根據(jù)已設定的績效目標,認真總結20xx年市場監(jiān)管各項任務完成情況,按時完成項目績效自評報告和整體評價報告。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。

  市財政根據(jù)20xx年度部門預算下達了市場綜合監(jiān)管補助經費120萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  項目資金使用依據(jù)相關的管理制度規(guī)定。項目資金使用,符合《會計法》、《預算法》等國家財經法規(guī)和單位財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。項目資金支付嚴格執(zhí)行預算執(zhí)行進度要求。

  3.項目資金管理情況。

  ?顚S,嚴格控制項目資金開支標準,項目經費納入單位財務統(tǒng)一管理,將會議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內,本著節(jié)約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經費,杜絕經費支出隨意性。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產出指標完成情況100%。

  2.效益指標完成情況100%。

  3.滿意度指標完成情況100%。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  由于市場監(jiān)管局新組建成立,工作職能職責整合,相關人員配備不足,相關制度建設與執(zhí)行還有待進一步完善和加強。下一步,保山市市場監(jiān)督管理局將著力從以下3個方面不斷推進部門預算管理及績效評價工作。一是積極向上級部門和財政部門匯報,爭取資金支持,加強對重點工作和監(jiān)管領域的集中統(tǒng)籌能力,不斷提升資金使用效益;二是加強學習與政策研究,努力提升部門預算編制的前瞻性;三是繼續(xù)加大行政成本控制,四是積極爭取財政資金支持,加大培育力度,不斷增強市場監(jiān)管隊伍的履職能力。

  五、績效自評結果

  20xx年度市場綜合監(jiān)管補助經費項目績效評價自評分96分,等級為“優(yōu)”。

  六、結果公開情況和應用打算

  績效評價結果按照相關規(guī)定和要求,及時在單位門戶網站上公開。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  一是加強組織領導。市市場監(jiān)管局黨組高度重視部門預算管理工作,把加強財務規(guī)范化管理作為一項重要政治任務來抓。成立了財規(guī)范化管理領導小組和辦事機構,主要負責人任組長,其他局領導擔任副組長,機關相關業(yè)務科室主要負責人擔任成員,為做好預算管理工作提供了堅實的組織保障。二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領導下,及時協(xié)調相關業(yè)務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。三是加強部門間協(xié)調配合,強化預算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復雜性等特點,多次召開協(xié)調會,對項目績效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進行研究、討論,及時協(xié)調相關業(yè)務科室,加快預算執(zhí)行進度,努力提高資金使用效率。四是加強監(jiān)督指導。認真按照內部控制制度的有關規(guī)定,對預算、決算編制、執(zhí)行情況進行監(jiān)督,對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。

  八、其他需說明的問題

  無

  外包項目事前績效評估報告 篇7

  為加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《湖南省財政廳關于印發(fā)湖南省預算支出績效評價管理辦法的通知》(湘財績〔20xx〕7號)等文件,受西湖管理區(qū)財政局委托,湖南駿德會計師事務所(普通合伙)對20xx年度常德市西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造資金進行了績效評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:

  一、項目基本情況

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  1.項目背景

  為滿足西湖管理區(qū)義務教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學校辦學條件,保障校舍安全,促進全區(qū)教育均衡發(fā)展。根據(jù)《國務院關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔2005〕43號)、《財政部、教育部關于印發(fā)農村義務教育經費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔2006〕9號)等文件精神設立本專項。項目主管部門為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱區(qū)教育局)。

  2.主要內容和實施情況

  (1)項目主要內容

  本項目安排財政資金100萬元,主要用于西湖管理區(qū)內8所義務教育階段公辦學校的教學及輔助用房、行政辦公用房、生活服務用房等校舍的維修改造,重點用于D級危房維修改造。并按照西湖管理區(qū)第一中學3萬元以上,西湖管理區(qū)中心小學2萬元以上,西湖管理區(qū)裕民小學、西洲小學、下窖小學、新港小學、鼎港小學、東洲小學1萬元以上的改造起點標準分配項目資金。保障8所學校的維修改造需求。

  20xx年共對8所學校進行了維修改造或設施設備更新,其中西湖管理區(qū)中心小學停車坪實施白改黑項目支出6.52萬元;西湖管理區(qū)第一中學購買設施設備支出25.22萬元;西湖管理區(qū)裕民小學采購護眼燈支出17.42萬元;西湖管理區(qū)鼎港小學食堂吊頂及學校電路改造支出12.93萬元;其他4所學校均采購了一體機等設施設備。

 。2)項目實施情況

  制定計劃:區(qū)教育局會同財政、建設等有關部門,定期對轄區(qū)內農村中小學校舍進行全面徹底的排查、核實,并根據(jù)房屋安全鑒定部門出具的《農村中小學校舍安全鑒定報告》,結合整體實際情況,編制年度維修改造計劃。

  組織實施:區(qū)教育局遵循因地制宜、安全、經濟、實用的原則,編制項目預算并實施公示。再通過政府采購選取具有相關資質的施工方,按照從勘察、設計到施工的步驟實施,并對工程施工進行全過程、全方位質量監(jiān)督,確保質量達標。項目實施完成后由區(qū)教育局、學校、施工單位等共同驗收,并出具竣工決算審計報告、公示項目決算信息。

  3.資金投入和使用情況

  20xx年項目年初預算100萬元,實際到位100萬元。上年結轉32.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元(詳見附件1),年末結轉32.39萬元。

  (二)項目績效目標

  1.總體目標

  優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學條件,保障校舍安全;促進教育公平、提高教育質量;促進基本公共服務均等化,推進義務教育均衡發(fā)展。

  2.年度具體目標

  (1)產出指標

 、贁(shù)量指標:保障西湖區(qū)中小學校數(shù)量共8所,校舍維修面積2366平方米,修繕改造任務完成率100%。

 、谫|量指標:工程審核程序到位率100%;維修改造項目及時驗收,質量驗收合格率100%;房屋損壞修復率100%;施工期間做好安全防護措施,施工安全保障率100%。

 、蹠r效指標:維修改造工程開工完工及時率100%。

 、艹杀局笜耍喉椖靠偝杀究刂祁~≤100萬元。西湖管理區(qū)第一中學改造起點標準≥3萬元;西湖管理區(qū)中心小學改造起點標準≥2萬元;其余六所學校改造起點標準≥1萬元。

 。2)效益指標

  通過校舍維修改造項目,保障校舍安全,保證學校安全事故發(fā)生率為零;改善廣大師生員工的生活設施條件,改善學校的教學、科研條件,房屋修繕類項目持續(xù)發(fā)揮作用期限≥10年;促進基本公共服務均等化,促進全區(qū)義務教育均衡發(fā)展,使得受益師生人數(shù)≥2000人。

 。3)滿意度

  社會公眾及服務對象滿意度達90%以上。

  二、績效評價工作開展情況

  我們接到西湖管理區(qū)財政局(以下簡稱區(qū)財政局)委托后,成立了績效評價小組,結合項目實際情況制定了績效評價方案,于20xx年10月21日至10月26日進行了現(xiàn)場評價。執(zhí)行的主要工作步驟為:聽取項目情況介紹;收集查閱相關資料;審核項目資金收支情況;通過現(xiàn)場詢問、微信調查和電話調查等方式,對65位學校師生進行了問卷調查。與區(qū)財政局、區(qū)教育局溝通交流后,綜合分析形成本項目績效評價報告。根據(jù)項目特性,將虛列項目套取財政資金和存在重大違紀違規(guī)情況列為項目否決性指標。

  三、綜合評價情況及評價結論

  評價結果:該項目得分83.7分,評價等級為“良”。得分明細如下:

 。ㄒ唬Q策總分15分,得分12分,扣3分?鄯置骷殻

  績效目標:缺少核心指標,如未對維修面積等設置相應的指標;指標內容描述不準確,“提高市民交通出行滿意度”,與該項目內容不匹配;指標值設置較低,“項目建成后受益師生達2000人以上”,實際8所學校學生5713人,扣3分。

 。ǘ┻^程總分25分,得分20分,扣5分。扣分明細:

  1.預算執(zhí)行率:預算執(zhí)行率=99.89/132.28=75.51%,扣1分。

  2.資金使用合規(guī)性:未將項目資金分類記賬,扣1分。

  3.管理制度健全性:未建立項目管理制度,扣1分。

  4.制度執(zhí)行有效性:制度不健全,支出內容與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符;附件資料不齊全,部分項目支出附件在各學校賬本中,扣2分。

  (三)產出總分30分,得分23.7分,扣6.3分?鄯置骷殻

  1.產出數(shù)量:據(jù)憑證資料顯示,鼎港小學電路改造面積120平方米,鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學停車坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未達績效目標2366平方米,扣2.3分。

  2.產出質量:多結算稅金2.07萬元,工程審核程序到位率未達100%,扣2分。

  3.產出成本:西湖管理區(qū)第一中學20xx年僅購買設備,未進行維修改造,扣2分。

  (四)效益總分30分,得分28分,扣2分。扣分明細:

  實施效益:部分學校僅購買設備,未進行維修改造,未有效保障校舍安全,扣2分。

  詳見附件2。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

  1.項目立項依據(jù)

  項目依據(jù)《國務院關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔2005〕43號)《財政部 教育部關于印發(fā)農村義務教育經費保障機制改革中央專項資金支付管理暫行辦法的通知》《湖南省人民政府關于深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》(湘政發(fā)〔2006〕9號)等文件立項,立項依據(jù)充分,立項程序規(guī)范。

  2.績效目標

  區(qū)教育局自行申報的績效目標設置籠統(tǒng)、未細化分解為具體的工作任務,如年初績效目標申報表中僅設置“保障學校數(shù)量8所”一項數(shù)量指標。本次評價的績效目標由評價小組根據(jù)項目實施方案等資料補充完善。

  3.資金投入

  該項目預算內容與項目內容基本一致,資金投入合理。

 。ǘ╉椖窟^程管理情況

  1.資金管理情況

 。1)資金到位率

  20xx年預算安排項目資金100萬元,實際到位100萬元,資金到位率100%。

  (2)預算執(zhí)行率

  20xx年資金到位100萬元,上年結轉32.28萬元,實際可執(zhí)行資金132.28萬元。20xx年實際支出99.89萬元,預算執(zhí)行率為75.51%。

  (3)資金使用合規(guī)性

  資金使用及審批依照項目單位財務管理制定執(zhí)行,支出均采用國庫集中支付。但存在多結算稅款等現(xiàn)象,資金使用不合規(guī)。

  2.項目組織實施情況

 。1)管理制度健全性

  區(qū)教育局建立了《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》。但未建立項目管理制度,管理制度不健全。

 。2)制度執(zhí)行有效性

  項目實施按照《西湖管理區(qū)教育局校舍維修改造專項資金管理暫行辦法》執(zhí)行,但存在部分資金超范圍支出的現(xiàn)象,制度執(zhí)行欠有效。

  (三)項目產出情況

  1.產出數(shù)量

  完成對西湖區(qū)8所中小學的.改造維護,修繕改造任務完成率100%,目標完成。

  但20xx年鼎港小學電路改造面積120平方米、鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米、中心小學停車坪白改黑面積789平方米,合計1017平方米。未達2366平方米,目標未完成。

  2.產出質量

  維修改造項目及時進行驗收,質量驗收合格率100%;房屋損壞修復率100%;施工期間做好安全防護措施,施工安全保障率100%,目標完成。

  項目采購程序規(guī)范,但多結算部分稅金,工程審核程序到位率未達100%,目標未完成。

  3.產出時效

  維修改造工程開工完工及時率100%,目標完成。

  4.產出成本

  20xx年項目共支出99.89萬元。西湖管理區(qū)中心小學改造支出為6.52萬元,其余六所學校改造支出均≥1萬元。目標完成。

  但西湖管理區(qū)第一中學20xx年僅購買設備,未進行維修改造,目標未完成。

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  1.通過校舍維修改造項目,保障了校舍的整體安全,全年學校安全事故發(fā)生率為零;改善了廣大師生員工的生活設施條件及學校的教學、科研條件,房屋修繕類項目持續(xù)發(fā)揮作用期限可達10年以上;促進了基本公共服務均等化,促進了全區(qū)義務教育均衡發(fā)展,西湖8所中小學在校學生5713人均有受益,目標完成。

  2.滿意度:經統(tǒng)計收回的65份調查問卷,服務對象滿意度為92.92%,目標完成。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

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  1.堅持精準排查。區(qū)教育局加強整改力度,全面消除學校內校舍安全隱患,及早發(fā)現(xiàn)、及早查處,從根源上消除安全隱患,切實維護好學校師生的生命財產安全。

  2.督促項目學校依規(guī)辦理。區(qū)教育局在項目報建、項目招投標等程序上依規(guī)辦理,對各義務教育校舍維修改造、設備設施購置等項目進行督查,保證建設質量。

  (二)存在的問題及原因

  1.績效目標設置不規(guī)范

  (1)缺少核心指標。如20xx年績效目標申報表中僅設置一個數(shù)量指標“保障學校數(shù)量8個”,未對維修面積等設置相應的指標。

 。2)指標內容描述不準確。如服務對象滿意度的指標內容為“提高市民交通出行滿意度”,與該項目內容不匹配,且未填寫滿意度的具體指標值。

 。3)指標值設置較低。如年度績效目標中設置“項目建成后受益師生達2000人以上”。但根據(jù)單位提供的績效評價報告顯示,西湖8所中小學在校學生已達5713人,遠高于受益人數(shù)2000人。

  原因分析:未能根據(jù)績效目標申報要求、單位實際情況、下年度具體工作內容等,準確設置績效指標。

  2.制度不健全且執(zhí)行不到位

 。1)制度不健全。區(qū)教育局僅建立了資金管理制度,未建立項目管理制度,無法對項目實施進行監(jiān)管。

  (2)制度執(zhí)行不到位。項目資金管理制度中規(guī)定:項目資金主要用于農村義務教育階段公辦中小學的教學及教學輔助用房、行政辦公用房、生活服務用房等校舍的維修改造(重點用于D級危房),不得用于償還債務或挪作他用。但根據(jù)支出明細顯示,20xx年購置一體機、護眼燈等設施設備支出63.02萬元,占全年總支出的63.09%,與資金管理辦法規(guī)定的資金用途不符。

  原因分析:管理意識有待加強;基于西湖中小學校的校舍經過校舍安全工程、教育三年攻堅、農村薄弱學校改造的大力重建與改造,中小學校舍已整體安全達標。區(qū)教育局遂將20xx年度的校舍維修資金用于解決設備購置問題等。

  3.財務管理不規(guī)范

 。1)多結算稅金2.07萬元。如9月支付鼎港小學電路改造款,根據(jù)單位工程竣工結算匯總表顯示,單位工程建安造價合計11.13萬元,其中稅前造價10.21萬元、銷項稅額0.92萬元。但經統(tǒng)計,發(fā)票注明稅額合計為0.11萬元,多結算稅額0.81萬元。20xx年度共多結算稅金2.07萬元。詳見附件4。

 。2)未將項目資金分類記賬。如12月支付智慧用電設備采購金額22.86萬元,區(qū)教育局將其分為三個借方科目記賬,分別為“其他費用-項目費用-其他-智慧用電”科目20萬元、“業(yè)務活動費用-項目費用-大型修繕-智慧用電”科目1.8萬元、“業(yè)務活動費用-項目費用-其他資本性支出-智慧用電”科目1.06萬元。未設立專賬,且未明確區(qū)分不同的項目資金。

  (3)附件資料不齊全。如11月購置消防器材0.39萬元,除資金轉入西湖財政局的轉賬憑證外,無其他附件;12月解決中心小學停車坪白改黑項目6.52萬元,僅附中心小學的報告及預算審定表,無發(fā)票等支出明細附件。

  原因分析:財務人員報銷審核不嚴謹;同一筆智慧用電計入到多個專項中;未嚴格按照審批流程執(zhí)行,所有項目資料在對應學校的賬簿中。

  4.部分績效目標未完成。如據(jù)憑證資料顯示,20xx年鼎港小學電路改造面積120平方米,鼎港小學食堂吊頂維修面積108平方米,中心小學停車坪白改黑面積789平方米,合計僅1017平方米,未完成年初績效目標設定的2366平方米。

  原因分析:項目推進不力,監(jiān)管不到位,未及時督促相關責任人在規(guī)定時間內完成年初績效目標。

  六、有關建議

 。ㄒ唬┖侠硪(guī)范設置績效目標

  一是及時根據(jù)年初預算合理設置績效目標,將工作任務細化分解為多項具體的目標,全面反映項目主要實施內容、質量標準等,避免缺少對重要工作任務的規(guī)范與監(jiān)督;二是財務人員及項目負責人員應加強績效目標申報要求的學習,提高績效管理意識;三是應根據(jù)單位實際情況等合理設置各項指標值。

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  1.建立項目管理制度,完善項目管理要求與流程,及時對項目實施進行監(jiān)管。

  2.查明資金超范圍支出是否有經過申請批復。因西湖區(qū)中小學校的校舍已整體安全達標,后續(xù)應減少該項目的預算金額,提高其他項目資金比例,支持校內設施設備的添置與更新,促進學校軟實力的發(fā)展;蚨ㄆ谏暾堅擁椖浚ㄆ跈z查與維修,保持較高的安全系數(shù),減少安全事故發(fā)生。

 。ㄈ┮(guī)范財務管理

  1.退回多結算稅款2.07萬元。后續(xù)加強財務審核流程的監(jiān)督管理,經辦人、證明人、審核人與審批人應各負其責,切實履行各自崗位責任。對錯報多報的單據(jù)及時退回,把關嚴謹,將單位制定的財務管理制度落到實處。

  2.后續(xù)明確區(qū)分各項目資金,準確區(qū)分,分類記賬,便于管理與統(tǒng)計。

  3.補齊相關附件資料。后續(xù)應復印重要部分附件在區(qū)教育局的賬務資料中,便于查閱。

  (四)提高產出效益

  詳細設置年初績效目標,后續(xù)根據(jù)年初績效目標設立具體的工作計劃與任務。及時確認維修改造等各項工程進度,了解工程實施情況,督促工程質量,并在學校做好問卷調查,了解師生們的真實需求,做到發(fā)揮資金效益最大化。

  外包項目事前績效評估報告 篇8

  一、評估對象基本情況

  (一)項目立項背景

  公安工作是鞏固國家政權的重要工作,公安機關是人民民主專政的重要工具,是武裝性質的國家治安行政力量和刑事司法力量,肩負著打擊敵人、保護人民、懲治犯罪、服務群眾、維護國家安全和社會穩(wěn)定的重要使命。公安基礎設施建設是司法體制和工作機制改革工作中的一項重要內容,是國家政權建設的重要組成部分,事關公安工作和公安事業(yè)長遠發(fā)展,是公安機關保障公安工作的物質依托和基礎。多年來,國家高度重視公安機關基礎設施建設,先后出臺了《中共中央轉發(fā)政法委員會關于深化司法體制和工作機制改革若干問題的意見的通知》([2008]19號)、《關于加強和改進政法基礎實施建設管理工作的意見》發(fā)改投資字[20xx]2067號等文件,以推動和規(guī)范公安系統(tǒng)基礎設施建設工作。我國處在社會主義市場經濟體制初步建立時期,由于高度集中的計劃經濟體制下所遺留的歷史問題與現(xiàn)代經濟生活中出現(xiàn)的一些新的矛盾相互交織,由于利益格局的調整與地區(qū)發(fā)展的不平衡,以及改革過程中配套措施的完善需要一個過程等原因,群體 性事件可能會繼續(xù)增多。由于新舊體制交替過程中管理漏洞、空隙較多,社會控制能力減弱,刑事案件總量有可能繼續(xù)增長,有組織犯罪、嚴重暴力犯罪、經濟犯罪等活動仍將突出,賣淫 嫖 娼、色情活動、拐賣人口、毒品犯罪等社會丑惡現(xiàn)象也可能會繼續(xù)蔓延發(fā)展。要確保公安機關打擊、防范敵對勢力、敵對分子破壞活動和刑事犯罪活動,嚴格各項治安管理,妥善處置各類突發(fā)事件任務的完成,必須努力探索確立在新形勢下,大力加強公安警務保障工作的新思路,按照《人民警察法》關于國家保障公安人力、財務和物力發(fā)展的有關規(guī)定,確定未來15年的主要發(fā)展目標。面對公安機關警力不足、技術裝備落后、各項業(yè)務設施基礎薄弱的現(xiàn)狀,必須在挖掘現(xiàn)有警務保障資源潛力的同時,適當增加警力,大力發(fā)展和健全公安事業(yè),加強警用裝備與業(yè)務基礎設施建設,加快推廣、應用現(xiàn)代科學技術成果,提高公安科技水平。文水縣公安局承擔著全縣范圍內維護社會穩(wěn)定、打擊違法犯罪、保護人民生命財產安全,建設和諧社會,保護全縣經濟和社會各項事業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)中國夢的重要作用。近年來,從公安領導管理層到全體民警始終堅持“以人為本、規(guī)范執(zhí)法”為核心,努力樹立公安形象,在打擊違法犯罪活動,維護社會穩(wěn)定,維護公民的合法權益,為建設和構建和諧的警民關系,服務文水縣經濟發(fā)展取得了顯著的成績。隨著文水縣經濟的不斷發(fā)展,公安工作任務繁重。隨著社會的進步發(fā)展和經濟的發(fā)展,對公安工作的要求也越來越高,相應的職能科室不斷新增、工作人員數(shù)成倍增長,加之各類業(yè)務技術用房的增設以及建設標準的提高,現(xiàn)有面積已經遠遠不能滿足使用要求,以至于每次有新職能科室成立、新功能區(qū)室建設和原有功能區(qū)室更新標準改造、人員新增的情況時只能因陋就簡,無法做到更高的標準。2018年7月山西省公安廳下發(fā)《關于加強全省公安基層所隊警務保障用房建設及設施配置實施方案》的文件,要求實現(xiàn)城市基層民警一人一張床,房間短缺問題成了以上工作進一步開展最大的制約因素。尤為突出的是因業(yè)務技術用房嚴重短缺,110指揮中心和視頻監(jiān)控中心用房緊張,無法根據(jù)新標準擴建;按上級要求正在建設的辦案中心,也只能擠占各部門本就擁擠的辦公和其他業(yè)務用房,給全局及各部門都造成工作上的諸多不便。因備勤用房嚴重不足,給民警值班備勤和快速反應機制帶來嚴重影響,造成部分突發(fā)事件不能快速反應及時處置。

  文水縣公安局現(xiàn)位于縣城西大街,占地面積9.3畝,現(xiàn)辦公及業(yè)務技術用房主要包括一棟建于 年的4層辦公大樓(建筑面積2890㎡)和一棟建于2005年的三層指揮樓(面積939㎡),這兩棟樓均按照當時的民警人數(shù)和用房標準立項建設。近年來,隨著局機構增設、人員增加和系統(tǒng)設備添置,社會治安形勢日益復雜,維護穩(wěn)定的任務日益繁重,現(xiàn)有的辦公及業(yè)務技術用房根本無法滿足公安各項工作開展需要。

  一是文水縣公安局4層辦公樓結構為磚混結構,基礎形式為鋼筋混凝土條形基礎,上部主體結構承重墻體采用燒結普通磚砌筑,樓板為混凝土預制板。經太原茂通建設工程檢測有限公司對該局辦公樓安全性及抗震性能進行了現(xiàn)場檢測,鑒定結論為,“文水縣公安局 辦公樓安全等級綜合評定為Dsu級,抗震綜合能力不滿足當?shù)乜拐鹁C合能力不滿足當?shù)乜拐鹪O防要求,建議拆除重建”。

  二是人員增加導致辦公用房極度擁擠。20xx年至20xx年,文水縣公安局人數(shù)已達800余人,但是,設該局的實際辦公用房面積扣除大型會議室、機房和食堂、服務窗口等場所后僅剩約2000㎡,遠遠達不到《黨政機關辦公用房建設標準》(建標169-2014)中規(guī)定的定編人員人均9-24㎡的標準,局一些部門辦公場所擁擠不堪,有的甚至十幾個人擠在一間辦公室,辦公條件及環(huán)境很差。

  三是增設的機構部門沒有獨立的辦公場所。2012年以來,文水縣公安局根據(jù)市委、市政府和上級公安機關的要求,先后成立了行政審批股、新型網絡犯罪偵查大隊、巡特警大隊等警種和部門,縣禁毒辦等機構也掛靠在該局。由于辦公用房緊張,上述新增機構部門都沒有固定獨立的辦公場所,只能與該局其他部門合署辦公,影響了業(yè)務工作開展和隊伍建設管理。

  四是技術用房建設達不到上級制定的標準。近年來,為應對日益動態(tài)化、信息化的維穩(wěn)治安形勢,文水縣公安局深入實施科技強警戰(zhàn)略,大力加強以刑偵、技偵、網偵、圖偵為核心的專業(yè)技術建設和社會治安防控體系建設。但是,該局網絡安全偵控機房、取證分析實驗室等技術用房面積不達標準,嚴重制約公安信息化建設。上級公安機關因面積不達標準不予下發(fā)技術權限,并多次督促該局盡快改善實驗室、機房面積,但由于現(xiàn)有的業(yè)務技術用房已無法擴展,遲遲得不到有效解決。

  五是辦案區(qū)狹小擁擠。文水縣公安局辦案區(qū)現(xiàn)有面積僅210㎡,省公安廳、市公安局要求該局建設專門用于處理群眾來訪、進行詢問、訊問、辨認、情報采集、案情分析、專家審卷、整檔立卷等辦案工作的用房,但因場所限制,難以為警務實戰(zhàn)提供有力保障。

  同時,目前全縣集中閑置存量房中無適合公安局調劑、置換和租用的辦公和業(yè)務技術用房。

  當前文水縣正處于經濟跨越發(fā)展關鍵時期,公安機關職責任務艱巨繁重,解決辦公和業(yè)務技術用房不足問題,是各項功能區(qū)室及技術用房高標準建設、高效率服務公安工作大局的前提和保障。既是維護全縣社會治安穩(wěn)定的需要,也有利于公安機關執(zhí)法規(guī)范化建設和文水公安工作長遠發(fā)展。當前公安工作面臨新形勢、新情況、新任務,為保障和促進公安機關工作與時俱進,進一步落實公安部的“四項建設”標準,改善基礎設施薄弱、技術設施落后的現(xiàn)狀。

  鑒于上述情況,重新選址新建文水縣公安局 辦公和業(yè)務技術用房迫在眉睫、刻不容緩。

  為此,文水縣委、縣政府研究同意并報呂梁市人民政府批復新建文水縣公安局辦公和業(yè)務技術用房項目。

  (二)項目主要內容

  項目規(guī)劃用地面積20000平方米、約合30畝,總建筑面積30263平方米。本項目建設一棟地上十一層地下一層的辦公和業(yè)務技術綜合大樓。地上建筑面積20263平方米,包括行政辦公用房14132平方米,業(yè)務技術用房6131平方米。地下建筑面積10000平方米,其中4907平方米按平戰(zhàn)結合方式建設,平時為車庫和設備用房,戰(zhàn)時為六級乙類二等人員掩蔽所,防護等級為乙級。其余按地下車庫、備用房、物資庫房建設。同時配套建設室外管線工程、消防水池、硬化工程(道路、門前廣場、停車場)、綠化工程、室外照明、圍墻及大門等。

 。ㄈ╉椖靠冃繕

  1、項目產出指標

  數(shù)量指標:項目規(guī)劃用地面積:指標值30畝,總建筑面積30263平方米,

  質量指標:竣工驗收合格率:指標值100%,

  時效指標:項目建設周期:指標值24月,

  成本指標:土地開墾費平均成本:指標值50000元/畝,

  2、效益指標

  社會效益指標:辦公條件改善:指標值定性提高,

  可持續(xù)影響指標:打擊罪犯和服務社會的.能力:指標值定性提高

  3、滿意度指標

  服務對象滿意度:民警滿意度 指標值100%

  4、項目資金構成項目總投資為198 95.81萬元。其中:建安工程費用為16712.19萬元,工程建設其他費用1709.86萬元,預備費1473.76萬元。建設所需資金申請上級專項資金,不足部分由縣財政資金解決。項目建設周期為18個月,實施計劃建議安排如下:

  20xx年01月,完成可行性研究、立項工作;

  20xx年02月~05月,完成勘察、設計、招投標工作;

  20xx年06月~2023年06月,工程施工、竣工驗收并投入使用;

  二、事前績效評估工作開展情況

  (一)評估程序。

  1、確定評估對象。

  文水縣公安局辦公和業(yè)務技術用房項目。

  2、成立評估組織。

  應成立評估組。評估組成員:閆志斌、張鵬飛、雙應鈺、申興良、閆晉強、雙開、李樹彬、賀俊婷、文志強。

  3、制定評估方案。

  按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等制定評估方案。

 。ǘ┰u估方式、方法。

  采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

  三、評估內容和結論

  (一)立項必要性設立必要性。

  1、本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要

  伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業(yè)長遠發(fā)展的基礎性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設和公安現(xiàn)實斗爭緊密結合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網等信息技術手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應用;以完善警務運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標準化、專業(yè)化、精細化領執(zhí)法規(guī)范化建設,使民警執(zhí)法能力水平得到進一步提升;把公安機關能力建設提升到一個新水平。

  2、本項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要

  黨的十九大報告指出:要深化平安建設,完善立體化社會治安防控體系,強化司法基本保障,依法防范和懲治違法犯罪活動,保障人民生命財產安全。

  3、本項目建設是經濟建設、社會發(fā)展服務的需要。

  國家安全和社會穩(wěn)定是社會主義現(xiàn)代化建設的前提基礎,是全面建成小康社會、實現(xiàn)中國夢的重要保證,是構建社會主義和諧社會的內在要求。公安機關依法嚴懲各類危害國家安全和影響社會穩(wěn)定的犯罪,為社會主義現(xiàn)代化建設和人民安居樂業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定、有序、和諧的社會環(huán)境。公安機關在維護社會穩(wěn)定、保持對嚴重刑事犯罪分子的高壓態(tài)勢、創(chuàng)造良好社會環(huán)境的同時,積極為經濟發(fā)展服務,為企業(yè)和投資者服務,以更加開放的姿態(tài)和奮發(fā)向上的工作作風投入到創(chuàng)優(yōu)經濟發(fā)展環(huán)境工作中,綜合整治發(fā)展環(huán)境,使公安機關成為社會經濟發(fā)展的堅強后盾。嚴厲打擊侵害企業(yè)的違法犯罪活動,依法保護企業(yè)的合法權益。積極開展整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作,維護合法企業(yè)的正當權益。公安機關雖然不能直接創(chuàng)造經濟價值和物質財富,但在新的形勢下,公安工作面臨著案件高居不下,流竄犯罪日益突出,犯罪手段多樣化,犯罪分子反偵查意識不斷增強等嚴峻挑戰(zhàn)。公安機關站在以經濟建設為中心的高度,對各種刑事犯罪活動保持高壓態(tài)勢,嚴厲打擊黑惡勢力犯罪、嚴重暴力犯罪、侵財犯罪、毒品犯罪等。下大力氣為經濟建設服務,嚴厲打擊各類經濟犯罪,排除一切干擾社會主義經濟發(fā)展的因素,真正為經濟建設保駕護航。項目建設使文水縣公安局具備布局合理、功能完善、設備健全、運行高效的標準,為文水縣公安人員保護人民生命財產安全、為文水縣經濟社會健康穩(wěn)定發(fā)展保駕護航提供了可靠的后勤保障。

  4、本項目建設是改善文水縣公安局公安辦公和業(yè)務開展條件、提高戰(zhàn)斗力的需要。

  多年來,辦公及業(yè)務技術用房緊張一直困擾著文水縣公安局,現(xiàn)有辦公場地狹小、擁擠,嚴重制約了公安局的規(guī)范化工作和偵查破案工作。黨中央、國務院關于加強科學技術工作的重要指示精神,把刑事科學技術擺在優(yōu)先發(fā)展的重要地位,大力推進刑事科學技術專業(yè)化、規(guī)范化、信息化、現(xiàn)代化建設,提高現(xiàn)場勘查能力、檢驗鑒定能力、科研創(chuàng)新能力,實現(xiàn)現(xiàn)場必須勘查、質量必須保證、鑒定必須準確的目標,為打擊犯罪、保護人民、維護社會穩(wěn)定、促進司法公正提供有力保障。項目的建設是加快推進刑事科技工作信息化進程,強化管理,不斷提高刑事科學技術現(xiàn)場勘查、檢驗鑒定、保障公正執(zhí)法的能力和水平的需要。項目的建設能有效提高文水縣公安局統(tǒng)一指揮和快速反應能力,提高警務人員的工作熱情和工作效率,為公安機關打擊犯罪、創(chuàng)建平安文水、推進依法治縣進程發(fā)揮新的更大的作用。

  綜上所述,本項目的建設是必要的。

  (二)績效目標合理性目標合理性。

  1、項目建設符合相關法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。

  2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要,項目建設是為經濟建設與社會發(fā)展服務的需要,項目建設是改善公安機關辦公及業(yè)務技術用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項目建設是必要的。

  3、項目建設規(guī)模及標準符合相關標準規(guī)范要求,與文水縣經濟社會發(fā)展狀況相適應,技術經濟可行。

  4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。

 。ㄈ┩度虢洕詴r效性。

  本項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要

  伴隨著全面深化公安改革的攻堅浪潮,公安機關“四項建設”已進入關鍵階段。這項公安事業(yè)長遠發(fā)展的基礎性、全局性、戰(zhàn)略性工程,與立體化治安防控體系建設和公安現(xiàn)實斗爭緊密結合,相向而行,蹄疾步穩(wěn)。當前公安機關以信息資源整合共享為牽引,充分運用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網等信息技術手段,不斷加強對海量信息資源的深度挖掘和實戰(zhàn)應用;以完善警務運行機制為重點,不斷提升打防管控能力水平;以標準化、專業(yè)化、精細化引領執(zhí)法規(guī)范化建設,使民警執(zhí)法能力水平得到進一步提升;把公安機關能力建設提升到一個新水平。

 。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行詫嵤┛沙掷m(xù)性。

  按照《山西省黨政機關辦公用房管理辦法》,推進文水縣公安局辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進黨風廉政建設和節(jié)約型機關建設;按照《公安機關業(yè)務技術用房建設標準》規(guī)范業(yè)務技術用房建設,提高公安機關維護國家安全和社會穩(wěn)定、打擊罪犯和服務社會的能力,

  將此項目經費列入年度預算,并按時撥付。

 。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

  根據(jù)《方案》規(guī)定,所需項目資金申請上級專項資金,不足部分由文水縣財政資金解決。并列入相應年度的財政預算,按時撥付、確保到位。

 。ㄎ澹┛傮w結論。

  1、項目建設符合相關法律、法規(guī)和政策、規(guī)劃要求。

  2、項目建設是深入推進“四項建設”、全面深化公安工作改革的需要,項目建設是打擊犯罪、維護國家安全與社會穩(wěn)定的需要,項目建設是為經濟建設與社會發(fā)展服務的需要,項目建設是改善公安機關辦公及業(yè)務技術用房條件,提高戰(zhàn)斗力的需要,項目建設是必要的。

  3、項目建設規(guī)模及標準符合相關標準規(guī)范要求,與文水縣經濟社會發(fā)展狀況相適應,技術經濟可行。

  4、社會效益評價表明,本項目具有較好的社會效益。

  此項目建設是必要的,也是可行的,宜盡快實施。

  四、評估的相關建議

  項目資金來源為上級財政投入和縣財政自籌,請縣財政部門在年度預算批復時予以優(yōu)先安排財政資金保障項目建設。

  五、評估人員簽名

  外包項目事前績效評估報告 篇9

  為貫徹落實中央關于全面實施預算績效管理的決策部署,加強政府專項債券項目資金管理,提高專項債券資金使用效益,有效防范政政府債務風險,根據(jù)《地方政府專項債券預算管理辦法》(財預[20xx]155號)、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預[20xx]61號)、《湖南省政府債券項目績效管理暫行辦法》(湘財績〔20xx〕12號)、《關于開展政府專項債券項目資金績效評價工作的通知》(嘉財發(fā)[20xx]50號)的有關規(guī)定,及其他績效評價文件相關要求,麻陽苗族自治縣財政局于20xx年10月31日至12月15日對麻陽苗族自治縣所使用專項債券20xx-20xx年項目資金開展績效評價工作。評價按照獨立、公正、客觀、科學的原則,根據(jù)項目的實際情況,實施了項目資料審閱、財務憑據(jù)核對、實地項目查看、詢問、分析計算等必要的評價程序,現(xiàn)將評價情況報告如下:

  一、政府專項債券資金基本情況

 。ㄒ唬┵Y金情況

  麻陽苗族自治縣20xx-20xx年申報使用專項債券62300萬元,其中20xx年發(fā)行專項債券7000萬元,占比11.24%;20xx年發(fā)行專項債券19500萬元,占比31.3%;20xx年發(fā)行專項債券35800萬元,占比57.46%。專項債券資金依法用于有一定收益的公益性項目建設資本性支出,優(yōu)先用于保障在建公益性項目后續(xù)融資,沒有用于經常性支出和樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。

  (二)項目情況

  麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券投資項目共62300萬元,建設規(guī)模及內容共分為六類14個子項目。其中,土儲項目8個,園區(qū)建設項目2個,交通基礎設施建設項目1個,棚戶區(qū)改造項目1個,兩供兩治項目1個,社會事業(yè)項目1個。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  通過對使用專項債券資金的各單位在專項債券資金項目中資金使用情況、財務管理狀況以及相關單位為加強管理所制定的相關制度、采取的措施等方面進行分析,全面了解項目立項及管理過程是否規(guī)范、產出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內容,總結經驗、查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、資金支出的真實性和控制有效性,資金分配的科學性、合理性,各實施子項目的政策符合性等,評價專項債券資金的使用效率和效果,為以后年度編制專項債券項目預算、遴選項目、管理專項債券資金等提供參考依據(jù)。

  2、績效評價對象和范圍

  本次績效評價對象為麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券資金項目,評價范圍涉及使用專項債券資金的5個單位,以及5個單位所實施的14個建設項目。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準和評價抽樣

  1、績效評價原則

  (1)科學規(guī)范原則?冃гu價注重專項債券資金支出的經濟性、效率性和有效性,嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,合理確定績效目標和評價內容,運用簡便、實用、定量與定性分析相結合的方法,規(guī)范進行評價。

 。2)公正公開原則。堅持客觀、公平、公正,做到依據(jù)合法、標準統(tǒng)一、資料可靠、實事求是、公開透明,并接受監(jiān)督。

  (3)分級分類原則。本次績效評價根據(jù)評價對象特點分類組織實施,發(fā)現(xiàn)問題提出明確整改措施和要求,并及時整改落實。

 。4)績效相關原則?冃гu價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

  2、績效評價指標體系

 。1)績效評價指標

  本次績效評價結合項目特點,按照湖南省財政廳文件《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》設置了4個一級指標(項目決策、過程管控、項目產出、項目效益);14個二級指標;26個三級指標。

  (2)績效評價指標分值權重

  績效評價指標體系從項目決策、過程管控、項目產出、項目效益四個方面進行構建,“項目決策”分值權重18分,“過程管控”分值權重41分,“項目產出”分值權重21分,“項目效益”分值權重20分。

  3、績效評價方法

  項目資料審閱、財務憑據(jù)核對、實地項目查看、詢問、分析計算等。

  4、績效評價標準

  本次績效評價采用百分制,各級指標依據(jù)其指標權重確定分值,最終得分由各級評價指標得分加總形成。根據(jù)最終得分將評價標準分為四個等級:優(yōu)(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

  5、績效評價抽樣

  本項目涉及5個單位14個子項目,專項債券資金總額62300萬元,考慮到各子項目均為基本建設項目,且各子項目實施內容各不相同,在實地評價中對資金進行了全覆蓋評價,隨機抽查項目資金量的30%以上進行現(xiàn)場評價。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  編制實施方案、下發(fā)績效評價工作通知、數(shù)據(jù)填報和采集、綜合分析評價與撰寫報告。

  三、資金主要績效

  麻陽苗族自治縣20xx年-20xx年共發(fā)行專項債券62300萬元,主要用于土儲項目、兩供兩治項目、棚戶區(qū)改造項目、園區(qū)建設項目、交通基礎設施建設項目和社會事業(yè)項目,主要績效如下:

 。ㄒ唬┩羶ㄔO項目

  麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專項債券共涉及8個土儲項目,涉及專項債券資金18317萬元。通過土地儲備專項債券資金共開發(fā)土地40.9397公頃,產生土地出讓收入41937萬元,發(fā)揮了國土資源對新型城鎮(zhèn)化建設的服務保障作用,支持地方經濟穩(wěn)步增長助力全面建成小康社會提高了新城區(qū)土地利用率,縮小和改變了城鄉(xiāng)差距,提高和改善了城鄉(xiāng)生活環(huán)境條件。

 。ǘ﹥晒﹥芍雾椖

  麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專項債券共涉及1個兩供兩治項目,涉及專項債券資金600萬元。通過專項債券實施該項目,新建了近期處理規(guī)模為 2000m3/d、遠期處理規(guī)模為 3000m3/d的錦和鎮(zhèn)污水處理廠。該污水處理廠運行后能有效緩解逐年增加的污水排放量,減少對環(huán)境破壞,明顯改善當?shù)乜h區(qū)水系水質保障人民健康,滿足城市居民生活和社會活動的需要,同時,城市環(huán)境的改善,有利于提高城市的可持續(xù)發(fā)展空間和進行產業(yè)結構的調整,調動勞動力向第三產業(yè)轉移。

  (三)園區(qū)建設項目

  麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專項債券共涉及2個園區(qū)建設項目,涉及專項債券資金13100萬元。兩個項目為同一個產業(yè)園的二期和三期標準化廠房建設項目。通過專項債券實施這兩個項目,麻陽苗族自治縣在園區(qū)建設了標準廠房(105483平方米)、員工宿舍(22779平方米)、綜合服務樓(15000平方米)、地下倉儲(14360平方米)、食堂及其他用房(3000平方米)等。兩個項目建成后,將極大拓展縣域產業(yè)經濟的發(fā)展空間,進一步強化園區(qū)的功能和作用,強力推進麻陽苗族自治縣區(qū)域經濟的發(fā)展。將會使企業(yè)在園區(qū)內集聚成群,形成群體優(yōu)勢,產生集聚效應和輻射帶動效應,通過產業(yè)鏈條的拉長、地方稅收的增加、土地的增值、創(chuàng)造就業(yè)機會等,有效拉動麻陽苗族自治縣經濟的增長。同時能有助于營造當?shù)亓己玫耐顿Y環(huán)境,改善了當?shù)鼗A設施薄弱現(xiàn)狀,拉動了地方經濟增長,為投資者創(chuàng)造一流的投資環(huán)境。

  (四)棚戶區(qū)改造項目

  麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專項債券共涉及1個棚戶區(qū)改造項目,涉及專項債券資金7200萬元。通過專項債券實施該項目,麻陽苗族自治縣完成了占地面積10906平方米、征拆戶數(shù)287戶的貨幣補償工作。該項目的實施改善和提高了拆遷居民生活和居住條件,充分挖掘了該區(qū)域內原有建設用地的潛力,盤活土地資源存量,最大限度提高出讓收益、顯化土地價值,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進一步煥發(fā)該區(qū)域的生機和活力,提高城市的管理水平。同時,又能達到從嚴控制建設用地總量、土地節(jié)約集約利用的目的。

 。ㄎ澹┙煌ɑA設施建設項目

  麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專項債券共涉及1個交通基礎設施建設項目,項目為麻陽苗族自治縣高鐵西站站前廣場建設項目,涉及專項債券資金12400萬元。通過專項債券實施該項目,麻陽縣建成了西站廣場(21934平方米)、公交車場(4248平方米)、旅游巴士車場(3656平方米)、社會車場(12901平方米)、出租車場(3752平方米)、商業(yè)用房(5000平方米)。本項目的建設實施,提高和改善了生活環(huán)境質量,促進生活配套等各方面設施的完善。在滿足交通、消防等市政設施的同時,提高地塊的利用率,擴大綠化面積,營造人與自然的和諧環(huán)境,建設風格與城市周圍景觀相協(xié)調發(fā)展,給市民創(chuàng)造了一個具有良好的休閑廣場和游客集散場地,提高了市民的生活水平。本項目的實施將對麻陽苗族自治縣城市總體規(guī)劃起到示范作用,通過項目的實施,完善了城市基礎設施的建設,不僅擴展了城市的發(fā)展空間。改善了城市環(huán)境和市容景觀,同時對提高城市的綜合功能,推動麻陽苗族自治縣的城市化進程產生積極的作用。

 。┥鐣聵I(yè)項目

  麻陽苗族自治縣20xx-20xx年發(fā)行專項債券共涉及1個社會事業(yè)項目,項目為麻陽苗族自治縣公墓建設項目,涉及專項債券資金11300萬元。通過專項債券實施該項目,麻陽苗族自治縣將建成占地面積268.90 畝、總建筑面積 1934平方米、墓穴25125個的公墓。本項目的建設將大大完善麻陽縣殯葬基礎設施,加快推進殯葬事業(yè)改革,改善人居環(huán)境,提升縣城市容市貌和城市品位,同時解決長期亂埋亂葬,大量濫占耕地、林地的現(xiàn)象的問題,有效節(jié)約土地資源。

  四、評價結論及其指標簡要分析

 。ㄒ唬┰u價結論

  麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券資金項目績效評價得分平均分為86.62分,評價等級為“良”。一級指標具體得分情況詳見下表:

  略

  麻陽苗族自治縣財政局金融債務股負責專項債券工作。同時,根據(jù)國家、省級、州級關于專項債券發(fā)行、債券資金管理使用要求,明確了專項債券項目申報主體單位。但項目存在前期謀劃不足,子項目遴選不夠科學合理,部分子項目實施進度緩慢,績效目標編制不規(guī)范等問題。

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  1、決策情況分析

  從評價得分情況看,此項評價滿分為18分,績效評價得分17.43分,得分率96.83%,具體分析如下:

 。1)項目決策方面。麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券資金項目符合麻陽苗族自治縣總體規(guī)劃,建立了專項債券項目庫,專項債券立項總體充分、項目程序總體規(guī)范,子項目遴選科學合理。

  (2)績效目標方面。項目都設定了績效指標,但部分項目的績效指標不符合績效目標設置的要求,未能全面、清晰反映項目實施的預期產出和效益,績效目標細化、量化不足、不具體,績效指標設置與績效目標、項目關聯(lián)性不強,影響后期績效監(jiān)控。

 。3)資金投入方面。麻陽苗族自治縣每年的財政預算報告中都將專項債收支、還本付息等納入了政府基金預算管理,并通過了人民代表大會會議通過。債券發(fā)行的.14個子項目除了20xx年土儲項目外均有《一案兩書》,保證了項目的收支平衡。子項目的預算編制整體合理。

  2、過程情況分析

  從評價得分情況看,此項評價滿分為41分,績效評價得分33.35分,得分率81.34%,具體分析如下:

  (1)資金管理方面。截至20xx年11月30日,麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券資金62300萬元,均根據(jù)項目申報額度分別撥付至14個子項目具體實施單位,債券資金到位率100%。所有專項債券的還本付息均已納入政府基金預算管理,每年均按時支付了所有利息。所有專項債券使用信息均錄入專項債券綜合管理平臺備查。各項目單位在使用項目資金時未建立專賬處理。專項債券資金預算執(zhí)行總體情況偏好,個別項目存在預算執(zhí)行率過低的問題。

  20xx年第一批次建設用地地塊一項目、20xx年第一批次建設用地地塊二項目、20xx年第一批次建設用地地塊三項目等3個土儲項目為同一批次項目,資金使用為同時使用,債券資金預算未達到省文件要求。錦和污水處理廠項目債券資金預算仍有部分沒有執(zhí)行到位。

 。2)項目管理方面。各項目實施單位已制定或具有相應的項目管理制度,項目管理制度合法、合規(guī)、完整。項目質量控制效果較好、招投標及政府采購管理流程規(guī)范,各項目均按計劃實施。

 。3)風險控制。20xx-20xx年專項債券項目通過編制《一案兩書》,有效識別各項目存在的風險,并作出了風險應對機制。另外,麻陽縣下發(fā)了《關于印發(fā)<麻陽苗族自治縣政府性債務風險應急處置預案>的通知(麻化債辦[20xx]3號)》文件,建立了債務風險動態(tài)監(jiān)測機制和應對的防范措施。

  3、項目產出情況分析

  從評價得分情況看,此項評價滿分為21分,績效評價得分16.53分,得分率78.71%,具體分析如下:

 。1)產出數(shù)量。截至20xx年11月30日,14個建設子項目中,除麻陽縣省級工業(yè)集中區(qū)標準化廠房及配套基礎設施建設因項目計劃變動未按計劃產出(將原申報時的規(guī)模分為兩期建設,現(xiàn)在先做第一期),其余13個子項目均按計劃產出。14個債券項目已形成國有資產或將計劃形成國有資產。

  (2)產出時效。截至20xx年11月30日,14個建設子項目中,9個項目已按時完成或符合項目計劃進度。20xx年第一批次建設用地地塊二項目、麻陽縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目(土儲類)、麻陽高鐵西站站前廣場項目等3個項目未在計劃時間內完成建設。麻陽長壽產業(yè)園標準化廠房二期建設項目已完成項目建設但未進行竣工驗收。麻陽苗族自治縣公墓建設項目因項目規(guī)模調整擴大的原因,現(xiàn)在的建設進度比計劃有所拖延。

 。3)產出成本。截至20xx年11月30日,14個建設子項目中,3個土儲類項目(20xx土儲第一次批次三個項目)只使用了部分債券資金,成本節(jié)約率為68%。污水處理項目使用了部分債券資金,成本節(jié)約率50%。其余項目均在計劃成本內。

  截至20xx年11月30日,14個項目僅麻陽長壽產業(yè)園標準化廠房二期建設項目有運營成本外,其余項目并未產生運營成本。

  4、項目效益情況分析

  從評價得分情況看,此項評價滿分為20分,績效評價得分19.31分,得分率96.55%,具體分析如下:

  土儲類項目實施后已通過土地使用權出讓的方式獲得了收益41937萬元。棚戶區(qū)改造項目改善和提高了拆遷居民生活和居住條件。污水廠項目和公墓項目改善了居住環(huán)境,降低了污染。園區(qū)建設項目運營帶動了社會資本投資。高鐵廣場項目完善了城市建設。

  本次績效評價抽查的項目,大部分項目剛建成或處于在建階段,社會效益在短期內很快實現(xiàn)。且 20xx-20xx年地區(qū)生產總值、人均地區(qū)生產總值、地方公共財政預算收入、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農村居民人均純收入數(shù)據(jù)尚不能取得,且各預算主管部門未設置可量化指標值,項目效益定量指標實現(xiàn)情況暫無法計算。

  五、績效評價發(fā)現(xiàn)的主要問題

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  1、債券資金使用率低

  截至20xx年11月30日,8個土儲項目總申報20xx-20xx年專項債券資金18317萬元。8個項目中6個項目已完成,2個項目在建設中。8個項目共使用了1917.27154萬元專項債券資金,其余建設資金來源于前期墊付財政資金或其他資金,計劃使用專項債券資金進行回補。

  2、部分項目無詳細開發(fā)論證報告

  經查閱資料發(fā)現(xiàn),麻陽縣水果精加工及8萬噸倉儲物流中心一期工程建設項目、麻陽縣水果精加工及8萬噸倉儲物流中心二期工程建設項目、麻陽縣冷鮮鵝綜合加工及倉儲系統(tǒng)二期工程項目、麻陽縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目等4個項目只有項目估算,無詳細開發(fā)論證報告。

  無開發(fā)論證報告,無法真實體現(xiàn)土儲項目建設所需資金。項目前期管理不嚴謹。

  3、兩個項目進展緩慢

  20xx年第一批次建設用地地塊二項目在20xx年項目申報時,計劃在年內完成土地收儲。但截至20xx年11月,項目仍只完成了前期報批工作,土地征拆兌付未完成;麻陽縣果蔬綜合貿易中心工程建設項目在20xx年項目申報時,計劃2年內完成項目建設,但截至20xx年11月,項目暫未完成土地收儲工作。

  (二)其他類項目

  1、麻陽長壽產業(yè)園標準化廠房二期建設項目

  項目暫未進行竣工驗收

  項目于20xx年申報了債券資金,計劃在20xx年12月內完成項目建設。但截至20xx年11月,項目雖已完成并部分投入運營,但還未進行竣工驗收。

  2、麻陽縣錦和鎮(zhèn)污水處理工程項目

  債券資金滯留國庫

  項目于20xx年申報了債券資金600萬元,到目前為止實際使用債券資金300萬元,項目已完成,剩余300萬元債券資金滯留國庫。

  3、麻陽高鐵西站站前廣場項目

  (1)項目進度較慢

  項目于20xx年申報了債券資金,計劃在20xx年12月內完成項目建設。但截至20xx年10月,項目才完成竣工驗收。

 。2)資金支付進度較慢

  項目計劃總投資19528萬元,其中專項債券資金12400萬元,截至20xx年11月,項目已竣工驗收,暫只支付了7329.28萬元工程款,剩余資金需待竣工結算后支付,資金支付進度較慢。

  4、麻陽苗族自治縣公墓建設項目

  項目進度較慢

  項目于20xx年申報了債券資金,計劃在2年內完成項目建設并運營。但截至20xx年11月,項目僅實施完成了公益性公墓區(qū)建設,經營性公墓區(qū)建設正在實施。

  (三)共性問題

  1、20xx年項目未做融資平衡方案

  20xx年專項債券項目未及時做融資平衡方案。

  2、部分項目未進行事前績效

  申請專項債券前,項目單位或項目主管部門要展開事前績效評估,并將評估情況納入專項債券項目實施方案,經查閱麻陽苗族自治縣20xx-20xx年專項債券建設項目前期資料,部分項目未進行事前績效評估。

  3、項目資金使用未建立專賬管理

  經查閱資料,各項目單位在資金使用時,未進行專賬處理,把債券資金和其他費用放在一起,不容易區(qū)分和查閱債券資金使用情況,也不易進行成本核算。

  六、有關建議措施

 。ㄒ唬⿵娀陨砜冃Ч芾砝砟睿匆笸瓿墒虑翱冃гu估

  建議主管部門在關注政府債務項目立項和資金投入使用過程的同時,應注重項目績效目標的實現(xiàn)程度,聚焦政府債務項目的管理質量、實施效果和項目效益。確定項目是否需要申請專項債券資金的可行性與必要性。

 。ǘ┘訌婍椖抗芾

  財政部門和各項目單位均需加強項目管理。事前要對項目的立項進行嚴格審核,確保各項目符合國家省市的專項債發(fā)行立項政策要求;事中要對項目的管理制度和執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)控,確保各項目按計劃進行,有調整的及時調整并出具合理合法的調整文件。事后要對項目的竣工、資產登記、運營進行審查,確保項目的產出符合計劃要求,不出現(xiàn)國有資產閑置或流失及項目無運營的情況。

 。ㄈ⿲Y金收支進行專賬處理

  建議項目主管單位重新建立專賬對債券資金收支進行專賬處理,調整會計分錄,建立專門臺賬,且理清本項目的資金使用明細。

  (四)加快項目進度

  各項目實施單位要加快項目進度,及時使用債券資金。

 。ㄎ澹┱{整剩余債券資金使用

  建議根據(jù)《關于印發(fā)<地方政府專項債券用途調整操作指引>通知(財預〔20xx〕110號)》的要求,縣財政部門在省財政的指導下對剩余的債券資金進行用途調整,安排新的符合要求的項目。

  外包項目事前績效評估報告 篇10

  為加強政府專項債券項目資金管理,提高專項債券資金使用效益,有效防范政府債務風險,根據(jù)《地方政府專項債務預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)、《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》等文件的有關規(guī)定,我區(qū)各專項債券使用項目單位對20xx-20xx年政府專項債券項目開展了績效自評。現(xiàn)將自評報告匯總如下:

  一、政府專項債券資金基本情況

  20xx-20xx年我區(qū)申請新增政府專項債券共計5個項目,項目計劃總投資168,790.98萬元,其中計劃申請政府專項債券總金額72,900萬元(20xx年-20xx年已申請取得債券資金總計30,800萬元),其它資金為本級財政資金及社會資本投入。

  南岳區(qū)各項目專項債券資金應到位30,800萬元,實際到位30,800萬元,資金到位率100%;實際支出25,764.45萬元,預算執(zhí)行率83.65%。截止20xx年10月底前,專項債券應還本0萬元,應付息2,302.06萬元,實際付息2,302.06萬元,利息支出均由區(qū)財政墊支。

  各政府專項債券項目基本制定了具體的資金財務管理辦法,基本符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關債券資金管理的規(guī)定,對資金收支成本進行了專項核算,資金撥付有審批程序和手續(xù),按照項目融資平衡方案或相關立項批復文件中列明的建設范圍和用途使用,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,專項債券期限和項目建設運營期限基本匹配。管理制度較為有效,項目質量得到了有效控制。項目實行了招標和政府采購,工程變更辦理了相關手續(xù)。風險控制良好,未發(fā)生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件,建立了債務風險動態(tài)監(jiān)控機制。各項目概況具體分述如下:

 。ㄒ唬┠显绤^(qū)旅游產品創(chuàng)意園土地儲備項目

  本項目共收儲土地363.26畝,項目東至燒田村白衣組,南至燒田村上糧組,西至107國道,北至燒田村上陽組。土地規(guī)劃用途為倉儲物流用地。土地收儲按計劃供應土地,項目單位為自然資源局土地儲備中心。項目原計劃總投資18,052萬元,其中,專項債券資金15,100萬元,其他資金2,952萬元。由于對項目成本測算不準確,導致南岳區(qū)旅游產品創(chuàng)意園項目實際專項債資金少于計劃2,844.58萬元。為此,南岳區(qū)財政局于20xx年12月30日向省財政廳打報告申請調整,項目調整計劃總投資為15,207.42萬元,專項債券資金實際到位12,255.42萬元,實際支出12,255.42萬元。項目土地儲備開發(fā)及出售計劃期限為20xx年-20xx年,目前項目尚未完工,已完成報批出讓土地328.07畝,已獲得土地報批出讓收入41,367萬元。本項目專項債券還本期在20xx年-20xx年,暫未到還本期。債務信息已按時報送并公開。截止20xx年,專項債券利息已由財政代付1,323.27萬元,未來將以土地出讓收入歸還全部專項債券的本金和利息。根據(jù)已出讓的土地價格看,項目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項債券的本金和利息,沒有任何償債風險。

 。ǘ┠铣菂^(qū)(天子山)安置區(qū)土地儲備項目

  本項目共收儲土地96.26畝,項目東至萬福村五組,南至萬福村五組,西至雙田村上臺組,北至107國道。土地規(guī)劃用途為住宅用地,土地收儲按計劃供應土地,項目單位為自然資源局土地儲備中心。項目作為征地拆遷安置區(qū),旨在引進傳奇公司戰(zhàn)略性投資開發(fā)天子山火文化劇園,將天子山開發(fā)區(qū)范圍內原住居民遷出進行集中安置。項目原計劃總投資4,637萬元,其中,專項債券資金3,000萬元,其他資金1,637萬元。由于對項目的成本測算不準確,導致南岳區(qū)旅游產品創(chuàng)意園項目實際專項債資金超計劃2,844.58萬元。為此,南岳區(qū)財政局于20xx年12月30日向省財政廳打報告申請調整,項目調整計劃總投資為7,481.58萬元,專項債券資金實際到位5,844.58萬元,實際支出5,844.58萬元。項目土地儲備開發(fā)及出售計劃期限為20xx年-20xx年,目前項目尚未完工,已完成報批出讓土地26.64畝,已獲得土地報批出讓收入5,838萬元。本項目專項債券發(fā)行期為5年,還本期在20xx年及20xx年,暫未到還本期。債務信息已按時按質報送并公開。截止20xx年,專項債券利息已由財政代付365.8萬元,未來將以土地出讓收入歸還全部專項債券的本金和利息。根據(jù)已出讓的土地價格看,項目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項債券的本金和利息,沒有任何償債風險。

 。ㄈ└哞F衡山西站應急供水工程項目

  本項目建設地點位于衡山西高速連接線沿線范圍內,項目主管部門為公用事業(yè)處。20xx年3月至6月,南岳區(qū)遇到極端干旱天氣,降水同比減少40%,各水庫同期水位創(chuàng)歷史新低,造成南岳區(qū)飲用水源不足35萬立方,最多供全區(qū)居民285天的飲用水,為預防整個城區(qū)24小時持續(xù)停水給南岳人民造成根本性的影響,區(qū)委區(qū)政府決定啟動高鐵衡山西站應急取水建設工程,由區(qū)公用事業(yè)處實施建設該工程,項目竣工后移交區(qū)水電站運營。本項目計劃總投資3,400萬元,其中,專項債券資金800萬元,使用一般債券資金700萬元,其他資金1,900萬元。專項債券資金實際到位800萬元,實際支出800萬元,于20xx年竣工。本項目專項債券發(fā)行期為10年,還本期在20xx年,暫未到還本期。債務信息已按時按質報送并公開。截止20xx年,專項債券利息已由財政代付53.76萬元,項目旨在應對上次和以后極端干旱天氣備用,由于從衡山縣引水成本高,現(xiàn)階段本項目暫停供水,無收益,但未來將以供水專項收入歸還全部專項債券的本金和利息。

 。ㄋ模┞糜位A設施改造項目

  本項目位于南岳景區(qū)范圍內,旨在對南岳衡山中心景區(qū)旅游基礎設施進行升級改造,提升旅游形象,吸引更多游客,增加門票收入。項目主管部門為景區(qū)綜合服務中心。項目由公路養(yǎng)護中心、景區(qū)綜合服務中心、交通局、樹木園、民宗局、文旅局、林場、門票處、林業(yè)局等9個單位組成實施。該項目分為18個子項目,分別是景區(qū)公路護欄改造、景區(qū)公路防滑層、景區(qū)公廁建設、景區(qū)攤棚改造、景區(qū)電力基礎設施改造、景區(qū)安全防護設施、觀景平臺及鄴侯書院至南天門游步道建設、西嶺停車場、祖師殿停車場提質改造、曾國藩古道修繕、忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館及基礎設施建設、紅色旅游線路建設、景區(qū)導視系統(tǒng)、林場護林點建設、森林防火監(jiān)控系統(tǒng)建設、新建消防設施及管網建設、門票處站所改造、林業(yè)局森林火災監(jiān)測預警能力提升等。目前部分項目已完工,預計20xx年全部竣工驗收。本項目計劃總投資49,800萬元,其中計劃申請專項債券2.4億元,20xx-20xx年已申請獲得債券資金9,100萬元(20xx年9,100萬元),剩余資金為其他財政資金或社會資本投入。本項目專項債券發(fā)行期為15年,暫未到還本期。債務信息已按時按質報送并公開。截止20xx年12月,專項債券利息已由財政代付452.27萬元,按照專項債券發(fā)行方案的收入預測,預計20xx年增加門票收入3,600萬元,20xx-2034年每年將增加門票收入7,200萬元,增加的門票專項收入將足以歸還全部專項債券的本金和利息。

 。ㄎ澹┠显篮馍骄皡^(qū)智能停車場建設項目

  本項目選址位于衡山路與黃金路交匯處,項目主管部門為交通局,實施單位為南岳衡山旅游發(fā)展有限公司。近年來,隨著南岳游客量的快速上升和南岳高速公路的開通,現(xiàn)有城區(qū)旅游交通服務基礎設施已不能滿足快速增長的游客自駕車停車需要,配比停車位不足,高峰期交通擁堵嚴重。該停車場建成后可以有效完善城區(qū)交通系統(tǒng),解決交通擁堵問題。本項目總用地面積188946.1平方米,總建筑面積191566平方米,建設主要包括智能停車場和配套設施建設。智能停車場包括地面、地下停車場及主入口廣場,總建筑面積約180000平方米,可停車4193輛,并配套建設充電樁400個,智能管理系統(tǒng)含自動收費、自動儲存數(shù)據(jù)、自動識別車輛等功能,配套設施主要含建設區(qū)域內道路、電氣、給排水、綠化、照明景觀工程、游客服務中心等。本項目計劃總投資93,801.98萬元,其中計劃申請專項債券30,000萬元,20xx年已申請債券資金2,800萬元,剩余資金為其他財政資金或社會資本投入。專項債券資金實際到位2,800萬元,至20xx年12月28日已支出929.61萬元,計劃于20xx年竣工。

  二、績效評價工作情況

  20xx年9月30日,湖南省財政廳下發(fā)《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》,要求各市州、縣市區(qū)財政部門按照通知要求,及時部署本轄區(qū)內政府專項債券項目資金績效評價工作,摸清底數(shù),做到應評盡評。20xx年10月,南岳區(qū)財政局印發(fā)《關于開展20xx-20xx年度政府專項債券項目資金績效評價的通知》(岳財字〔20xx〕42號),部署安排各項目實施單位開展專項債券項目自評工作。同時按照省財政廳要求對20xx-20xx年度部分重點政府專項債券項目資金開展現(xiàn)場評價抽查的項目資金量不少于30%的要求,區(qū)財政局根據(jù)實際情況,委托湖南眾智金石經濟咨詢有限公司開展現(xiàn)場評價項目,抽取南岳區(qū)旅游產品創(chuàng)意園土地儲備專項債項目、南岳衡山景區(qū)智能停車場政府專項債券共兩個項目,涉及專項債券資金13185.02萬元,占南岳區(qū)20xx-20xx年度已使用政府債券資金3.08億元的42.81%。

  (一)績效評價目的

  通過南岳區(qū)財政局對政府專項債項目單位績效自評開展培訓、指導輔導和形式審查,項目單位開展績效自評,檢驗其績效目標的實現(xiàn)程度,發(fā)現(xiàn)項目實施中存在的問題,及時總結經驗,提出解決問題的意見和建議,規(guī)劃項目管理,保證項目資金安全和發(fā)揮效益,強化支出主體責任,實現(xiàn)財政資金使用效益最大化。

  (二)績效評價原則

  南岳區(qū)財政局本著客觀公正、科學規(guī)范、績效相關、公開透明的原則,采用全面評價和重點評價相結合,現(xiàn)場抽查與項目單位自評相補充的方法,對項目進行綜合評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施工作程序,掌握項目情況,形成績效評價綜合結論。

 。ㄈ┛冃гu價依據(jù)

  依據(jù)《地方政府專項債務預算管理辦法》(財預〔20xx〕155號)、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預〔20xx〕61 號)和《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績〔20xx〕12號)、《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》等政策文件。

 。ㄋ模┰u價指標體系

  項目單位績效自評指標體系設計思路是以湖南省相關績效管理文件的工作要求,結合項目自身情況,按照《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績〔20xx〕12號)文中所規(guī)定的'《湖南省政府債務項目績效評價指標體系框架》,從項目決策、項目過程、項目產出和項目效益四個維度,綜合考察各專項債券項目取得的績效?冃гu價結果分為四個等級:綜合得分在 90(含)-100 分為優(yōu);80(含)-90分為"良";60(含)-80分為"較差";60分以下為"差"。

 。ㄎ澹┛冃гu價方法

  采用全面評價和重點評價相結合的方式,實施實地察看、材料查閱、數(shù)據(jù)分析、比較分析、現(xiàn)場訪談等績效自評抽查方法。

  (六)績效評價工作過程

  做好前期準備、組織實施、分析評價、形成報告階段的工作,形成績效自評綜合報告終稿。

  三、資金主要績效

  (一)南岳區(qū)旅游產品創(chuàng)意園與南岳(天子山)安置區(qū)土地儲備項目主要績效情況

  南岳區(qū)旅游產品創(chuàng)意園土地儲備項目363.26畝,已完成土地報批出讓328.07畝,土地出讓金41,367萬元,平均地價126萬元/畝,尚未出讓面積35.18畝。由于南岳是以旅游業(yè)及旅游周邊產業(yè)為主,每年來南岳衡山游客達1600萬人次,城區(qū)開發(fā)總體規(guī)模有限,土地資源稀缺。目前,南岳區(qū)南部新城開發(fā)項目住宅供地價180萬元/畝,加上剩余35.18畝土地全部供應,全部土地出讓金將達到47,700萬元,除去專項債資15,100萬元及地方政府配套資金約3,000萬元,項目產出將達到29,600萬元。

  南岳南城區(qū)天子山安置區(qū)土地儲備項目96.26畝,已完成土地報批出讓26.64畝,土地出讓金5,838萬元,尚未出讓土地面積69.62畝,目前,南岳區(qū)南部新城開發(fā)項目住宅供地價260萬元/畝,加上剩余69.62畝土地全部供應,全部土地出讓金將達到約23,939萬元,除去專項債資金3,000萬元及地方政府配套資金1,637萬元,項目產出將達到約19,302萬元。

 。ǘ└哞F衡山西站應急供水工程項目主要績效情況

  項目已建成輸水干管鋪設工程總長約5千米,清水池、泵站及配套設施使用面積約2412平方米,泵房及配套設施建筑面積約538.26平方米,清水池儲蓄量約8000方。本項目的實施緩解南岳區(qū)用水緊張的情況,增加城市飲用水源,改善居民生活條件。

 。ㄈ┞糜位A設施改造項目主要績效情況

  本項目共計18個子項目,實際已完成12個,實際完成率為61.11%,質量達標率為100%,實際完成時間基本和計劃完成時間相符。已完成的12個項目(景區(qū)公路護欄改造、景區(qū)公路防滑層、景區(qū)公廁建設、景區(qū)攤棚改造、景區(qū)電力基礎設施改造、西嶺停車場和祖師殿停車場提質改造、鄴侯書院提質改造及陳列布展、紅色旅游線路建設、景區(qū)導視系統(tǒng)、護林點建設、森林防火監(jiān)控系統(tǒng)、森林火災監(jiān)測預警能力提升)計劃成本總計為6,015萬元,實際建設成本總計為5,934萬元,建設成本節(jié)約率為1.35%。資產絕大部分已形成。如:林場森林防火監(jiān)控系統(tǒng)項目預計總投資345萬元,實際投資333.4萬元。項目內容為熱成像防火設備18臺,傳輸交換機10臺,收發(fā)器9對,森林防火綜合管理應用軟件1套,綜合管理應用服務器3臺,解碼器1臺,輔助線材26500米,輔助設備6個,輔助材料1批,鐵塔及網絡租賃7個,系統(tǒng)集成1批。

  本項目可增加景區(qū)的可觀賞度,提高社會公眾和廣大來岳客人對我區(qū)景點的關注度。經濟效益:因項目到年底才基本做完,給門票帶來增加收益要明年才可看出來。生態(tài)效益:對環(huán)境未造成較大不良影響?沙掷m(xù)影響:該項目將持續(xù)增加我區(qū)門票收入和客源,有積極的影響。社會群眾滿意度為95%。

  (四)南岳衡山景區(qū)智能停車場建設項目主要績效情況

  本項目正在建設中,建成后將極大地完善南岳衡山城區(qū)停車場區(qū)域城市路網,改善周邊區(qū)域的交通環(huán)境和出行環(huán)境,大大改善停車基礎設施條件,改善交通擁堵狀況,促進旅游產業(yè)及相關產業(yè)發(fā)展。

  四、評價結論

  經項目單位自評和現(xiàn)場評價,本次打分評價的5個項目中,綜合得分在90-100分(含90分)的有3個,占比60%;80-90分有2個,占比40%。綜合得分在評價結果顯示,每個政府專項債券資金都達到了年度預期目標,整體績效情況優(yōu)良。各政府專項資金績效評價結果見表:

  略

  五、績效評價發(fā)現(xiàn)的主要問題

  (一)南岳區(qū)旅游產品創(chuàng)意園與南城區(qū)(天子山)安置區(qū)土地儲備專項債項目主要問題

  按照計劃,南岳區(qū)旅游產品創(chuàng)意園項目申請取得了專項債15,100萬元,南城區(qū)(天子山)安置區(qū)申請取得了專項債3,000萬元。由于對項目的成本測算不準確,導致南岳區(qū)旅游產品創(chuàng)意園項目實際專項債資金需求12,255.42萬元,少于計劃2,844.58萬元。南城區(qū)(天子山)安置區(qū)項目實際專項債資金需求5,844.58萬元,超計劃2,844.58萬元。為此,南岳區(qū)財政局根據(jù)項目建設單位的實際需求科學合理的的進行了相應的預算調整,而不是等到專項債資金撥付給項目建設單位后通過擠占項目資金的方式調劑項目的支出。這兩個項目同屬于土地儲備項目,又歸屬同一個項目建設單位管理,目前這兩個項目的土地出讓面積共計352.71畝,土地出讓金額共計為47,205萬元,無論哪一個項目產生的收益都完全能夠覆蓋專項債券的本金和利息。

  (二)高鐵衡山西應急供水工程專項債項目主要問題

  項目為應對極端干旱天氣備用,現(xiàn)階段本項目暫停供水,需要用水時隨時可用,但項目償還專項債本金及利息可從其它水費中歸還。

  (三)旅游基礎設施建設專項債項目主要問題

  本項目取得專項債券資金9,100萬元,財政撥款9,100萬元,資金到位率100%,項目實際支出5,934.84萬元,預算執(zhí)行率65.22%。預算執(zhí)行率偏低主要因為,一是專項債券資金20xx年本年度下達是下半年,很多項目因拆遷協(xié)調難度大,辦手續(xù)時間長,加上景區(qū)屬自然保護區(qū)受環(huán)保督查影響,審批難度大,因而影響了工期,導致忠烈祠陳列館建設等項目建設周期長要跨年才能完工,還有很多項目未結算,整體預算執(zhí)行率較低。二是有的績效目標制定較為粗放,加上區(qū)財政局規(guī)定全區(qū)性專項達到50萬以上才申報績效目標,故低于50萬元的就未要求申報目標。三是帶動門票收入增長的預期效益已突顯,但長期效益可觀,大部分項目到20xx年下半年才完成。

 。ㄋ模┠显篮馍骄皡^(qū)智能停車場建設專項債項目主要問題

  按照專項債融資方案,本項目至20xx年計劃投資金額56,001.98萬元,截至20xx年10月31日,智能停車場建設項目完成投資27,564.86萬元(其中專項債券到位2,800萬元),由于原計劃20xx年融資政府專項債資金27,200萬元最終沒有成功,導致項目投資進度不及預期。停車場建設項目附屬設施工程項目原計劃20xx年9月竣工,由于土方工程涉及到征地拆遷,與當?shù)鼐用駞f(xié)調溝通不暢、征拆較困難、導致項目進度較慢,至今尚未竣工。

  六、相關建議

 。ㄒ唬┛傮w建議

  一是以后的債券項目要進一步夯實基礎,做好債券前期工作。各項目實施單位要高度重視項目預期收益與融資平衡方案及可行性研究報告的編制,充分論證,確保真實準確;在進行收益測算時,應采用謹慎性原則,判斷其是否還滿足融資與收益自求平衡;

  二是加強債券風險控制,防止償付風險。針對現(xiàn)場評價中發(fā)現(xiàn)部分項目在政策實施、資金管理、建設運營等方面存在的問題,各項目單位應進一步加強風險識別、風險評估,提出相應的風險應對措施,防止償付風險;根據(jù)各項目建設周期及收益情況,應強化債券履約還款管理,增強政府公信力。各責任單位要加快推進項目建設進度,盡早實現(xiàn)項目運營收益,提高運營效率,形成穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。同時各項目單位根據(jù)已審批的收益與融資平衡方案,加強項目實施監(jiān)控,及時修正偏差,在規(guī)定時限內使資金及早回籠,有效管控各類風險;

  三是進一步深化債券項目績效管理,注重評價結果應用。各項目單位應嚴格按照要求,在新增專項債券項目中各項目單位應主動申報績效目標,開展績效自評,加強績效監(jiān)控,注重結果應用,實現(xiàn)專項債券預算和績效管理一體化,著力提高專項債券資金使用效益。為進一步強化評價結果的應用,推動形成"誰干事誰花錢,誰花錢誰擔責"的權責機制。

 。ǘ┽槍Ω鲗m梻椖康木唧w建議

  1、南岳區(qū)旅游產品創(chuàng)意園與南城區(qū)(天子山)安置區(qū)土地儲備專項債資金:以后的項目要進一步做好項目事前績效評估,提高成本測算的準確性。

  2、高鐵衡山西應急供水工程專項債資金:雖然利用水電站收取的其他水費能確保按時償還專項債券的本金及利息,但應加強隨時維保的養(yǎng)護,備緊急取水之用。

  3、旅游基礎設施建設專項債資金:一是加大項目協(xié)調力度,向區(qū)領導作好匯報,強力推進工作進度。二是制定績效目標不能分起點額度,從20xx年起,凡政府專項債券資金只要有項目預算就要在一體化系統(tǒng)里錄入績效目標,此問題即可解決;績效指標要進一步量化,可衡量。三是進一步加大旅游促銷宣傳力度,新打造的景點設施盡快向外推廣,以期吸引更多游客,努力實現(xiàn)預期效益。

  4、南岳衡山景區(qū)智能停車場建設專項債資金:一是加大融資籌資力度,保證項目推進。二是加快項目協(xié)調督促力度,強力推進項目實施,確保盡早完工,發(fā)揮預期效益。

  外包項目事前績效評估報告 篇11

  一、評估對象

  政策或項目名稱及概況、資金構成、績效目標等

  二、事前績效評價的基本情況(評估程序、方式、方法)

  (一)評估程序

  1、成立評估工作組

 。1)確定評估工作組成員

  組長:

  副組長:

  成員:

  (2)明確評估的依據(jù)、內容、目的、任務、時間、要求等事項。

  2、擬定工作方案

  評估工作組結合事前績效評估工作要求,擬定《事前評估工作方案》,包括評估對象、內容、方法、時間安排等。

  3、評估工作組結合實際情況調研

  (1)與等人員溝通,進一步熟悉項目內容;

 。2)指導人員填報《項目支出績效目標申報表》、《項目預期績效與管控措施申報表》;

  (3)通過查閱資料、核實,了解項目具體內容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據(jù)等,聽取并記錄相關人員對問題的解釋和答復;

 。4)評估工作組經過深入的.了解,收集項目信息,通過集中座談等方式進行充分論證后,評估工作組出具評估意見,得出評估結論,完成《預算政策和項目事前績效評估》。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  本次事前績效評估主要針對項目的相關性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性、項目預期績效的可持續(xù)性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關建議。

  本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。

  (三)評估方式

  本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則,主要采用深入座談的方式,同時輔之以資料分析、網絡查詢、電話采訪等評估方式和手段,對項目的相關性、可行性、持續(xù)性等方面進行全面評估。

  三、評估內容與結論

 。ㄒ唬╉椖繉嵤┑谋匾、可行性、合理性(立項的必要性)

  1、主要的立項依據(jù):如相關政策、職能和規(guī)劃等,同時明確依據(jù)的時效性。

  2、政策和項目的現(xiàn)實需求。針對的問題,當前存在的短板和問題,政策實施后將解決哪些問題。

  3、是否有確定的服務對象或受益對象

  4、可替代性。是否可通過市場替代,是否屬于非競爭領域,是否具有公益性屬性,財權與事權是否匹配,是否應由本級財政保障或市區(qū)分擔是否合理等。

  (二)投入經濟性

  明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價、數(shù)量等。

  (三)績效目標合理性

  1、以明確總體目標和分年度目標

  2、政策目標穩(wěn)定性和持續(xù)性。如政策總體執(zhí)行期限,政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

  3、明確產出指標和效益指標

 。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行

  是否有具體操作方案或實施細則,對可能遇到的技術風險、協(xié)調風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措,是否有明確的責任主體和責任人。

 。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

  1、財政性資金支持方式及相關配套經費保障渠道的可行性

  2、如有負債,是否符合地方政府債務管理的相關規(guī)定

  3、按規(guī)定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行債務風險評估。

 。┛傮w結論

  四、其他需要說明的問題

  闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任及其他需要說明的問題。

  外包項目事前績效評估報告 篇12

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  根據(jù)發(fā)改委職責:負責編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃,綜合管理區(qū)政府投資的重大建設項目;指導和監(jiān)督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向;負責組織職責范圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元,內容包含:深化銅陵市空間規(guī)劃,促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調,建立統(tǒng)一的'空間規(guī)劃體系。截止20xx年底,支付29.9萬元,支付率59.8%,余款因未達到支付節(jié)點,結轉下年支付。

  (二)項目績效目標。

  項目的實施將深化銅陵市空間規(guī)劃,促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調,建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系,統(tǒng)一管控和高效利用空間資源,提升空間治理能力,促進義安區(qū)城鄉(xiāng)經濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  就20xx年度項目前期經費使用情況,從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié),分析管理利弊,開展自評,發(fā)揮專項資金最大效益。

 。ǘ┛冃гu價工作過程。

  1、前期準備。根據(jù)績效評價的相關要求,成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

  2、項目組織實施情況。評價主要步驟為:①召開座談會。聽取負責項目實施的相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據(jù)和內部管理制度。③形成績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

 。ㄒ唬┛冃гu價情況。

  截止20xx年底,本項目包含的3個設計子項目:外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農業(yè)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢;內部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內部資源能;鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。

 。ǘ┰u價結論

  20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經費自評總分為100分,經自評,總得分為97.5分,評價結果為優(yōu)秀,具體情況如下:

  1、預算執(zhí)行情況10分,自評分為7.5分,存在原因是項目前期經費已經完成任務,但未達到支付節(jié)點時間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付;

  2、產出指標實現(xiàn)情況50分,自評分為50分;

  3、效益指標實現(xiàn)情況30分,自評分分為30分;

  4、滿意度指標實現(xiàn)情況10分,自評分為10分。

  我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持,工作得到充分肯定和高度贊譽,反饋意見良好,項目管理規(guī)范有序,項目績效達到預期的社會效益。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

  進一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,積極落實國家和省關于“項目為王”的發(fā)展理念,注重項目謀劃、抓好項目建設,把項目建設作為經濟建設的中心,強化規(guī)劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。

  (二)項目過程情況。

  我委認真組織實施,制定方案,周密部署,嚴格按照項目前期經費計劃落實,為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎。

 。ㄈ╉椖慨a出情況。

  該項目年初預算50萬元,主要任務是完成本級政府投資

  60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  1、該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元,截至20xx年12月底實際支出89700元,因項目前期經費未達到支付節(jié)點時間,本年度支付率60%,剩余資金結轉下年支付。

  五、存在的問題

  研究創(chuàng)新的意識不夠強,面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求,規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊,先進理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現(xiàn),編制成果還不能很好地適應新的發(fā)展要求。

  六、有關建議

 。ㄒ唬┻M一步強化規(guī)劃編制體系建設,拓展編報領域,提高編制水平。

 。ǘ┘訌娢覅^(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度,完善內部管理機制,促進鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化,提高規(guī)劃編制效率。

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